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稅費計入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務(wù)報表再報的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
這樣的分錄是什么時候做???是每個月底都需要做還是每個季度做? 盈利時:1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
個人獨資企業(yè)分支機構(gòu)藥房分店是每個月做賬的,個人所得稅經(jīng)營所得是核的季度申報,現(xiàn)在申報2018年的個人所得稅經(jīng)營所得年報是選A,B,C三個表中的哪個表申報呀?是按去年12月份的利潤表填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2019-03-23
計算個人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時,工資、薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得,這四項全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思?
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2019-01-23
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負(fù)債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經(jīng)營所得,預(yù)提個稅時,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
計算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-05