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計提費用時 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 那我之前計提費用時 貸的是 應(yīng)付賬款 需要沖掉重新再做嗎
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2022-05-20
第三個還是不明白,為什么借方開發(fā)成本是18.2
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2020-06-29
用銀行存款償還短期借款的會計分錄,借方是短期借款怎么理解,不應(yīng)該是在貸方么
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2019-08-15
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發(fā)生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應(yīng)付款/股東?,F(xiàn)在面臨股權(quán)變更,簽訂了豁免協(xié)議,規(guī)定對股東的其他應(yīng)付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現(xiàn)在沖賬的時候,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
公司能否用還給的法人的借款應(yīng)付賬款沖法人向公司的借款應(yīng)收賬款
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2018-07-11
請教老師利息收入的問題,手工帳 收到利息時:1 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用---利息2.收入 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:財務(wù)費用---利息收入 貸:本年利潤 1分錄登手工帳,借 銀行存款( 銀行存款增加) 貸財務(wù)費用-利息收入(利息收入減少的意思) 。2分錄登(借財務(wù)費用-利息收入 財務(wù)費用-利息收入增加了,貸本年利潤,利潤增加了? 我理解的對嗎?
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2016-04-19
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
研發(fā)支出費用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費用-研發(fā)費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發(fā)費用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
民間資本管理公司放出一筆貸款本金20萬,借款人歸還是打入公司出納個人卡20萬,出納又入公司公戶,會計入賬時需要注意什么手續(xù)?如何記賬?
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2017-08-03
某公司上年稅后利潤500萬元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計今年需增加投資資本800萬元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?;I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
公司借款100萬,每天還本金1萬,利息1130,如何做分錄
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2021-08-02
公司基本戶轉(zhuǎn)給個人的分紅款,想要不交個稅,怎么操作比較好!我1月轉(zhuǎn)的做的分錄是借款,以后還回來
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2019-02-28
老師:請問借款本金1500元,付年利息150元,那折算成年利率是不(150/1500)*100%=10%???對嗎
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2019-08-19
法人問他人借現(xiàn)金50000,這個錢是必須存入基本戶的么,還是這個借款可以放在現(xiàn)金賬面上用于開支?謝謝
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2016-11-27
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人 本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額600000元 另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè) 生產(chǎn)成本總計為100000元 無市場價可供參考 該高檔化妝品適用消費稅稅率為15% 成本利潤為5% 要求計算本月的計稅銷售額
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2019-10-15
請問老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費用化金額怎么填呢
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2024-11-19
購買化肥有增值稅,是借:庫存商品 60 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅10 貸:銀行存款70嗎,我們是小規(guī)模
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2018-07-06
項目施工中: 外雇的人工成本用什么科目合適?借:工程施工--合同成本--XX項目 貸: 其他應(yīng)付款--XX個人/應(yīng)付賬款--XX供應(yīng)商貸方用哪個合適?
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2017-02-15
以前做分錄計提成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬!
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2020-07-19
運輸公司11月份簽訂了一份租賃吊車協(xié)議,120000每年 我們沒有收到發(fā)票當(dāng)月收到合同借:預(yù)付賬款--待攤費用--租賃費 120000貸:預(yù)付賬款--某某 120000接著就攤銷費用了借:主營業(yè)務(wù)成本--租賃成本 10000貸:預(yù)付賬款 -待攤費用--租賃費 10000正確的做法是?
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2018-12-23
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