国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師好!之前開(kāi)業(yè)的時(shí)候,2019年1-3月股東墊付的錢(qián)我直接走的是借費(fèi)用,貸實(shí)收資本?,F(xiàn)在我打算把這些更正過(guò)來(lái),借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,然后在借其他應(yīng)付款貸銀行把錢(qián)打給股東后,再讓股東把錢(qián)轉(zhuǎn)到公戶(hù),我再借銀行貸實(shí)收資本。這樣可以嗎?
1/792
2020-04-30
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒(méi)有,在初始化的時(shí)候說(shuō)借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
1/2043
2017-12-12
借款誤入到股本了,要怎么調(diào)賬
1/520
2023-07-17
一、購(gòu)雞苗借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購(gòu)飼料借:原材料3000貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金3000三、領(lǐng)用借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸:原材料3000四、防疫借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金五、銷(xiāo)售(一、6000元,二、3000元)借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷(xiāo)售收入6000元、銷(xiāo)售收入3000元,兩種情況下,下面借貸金額填什么?)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
1/1029
2018-07-25
企業(yè)提取的職工教育經(jīng)費(fèi)什么情況下應(yīng)該資本化?資本化怎么寫(xiě)分錄呢?
1/930
2019-05-27
負(fù)債類(lèi)科目是借記減少貸記增加,可是我看短期借款中借記的是增加,借入短期借款時(shí)借:銀行存款 銀行存款不是增加了嗎? 歸還本息的時(shí)候貸:銀行存款,這里的銀行存款不應(yīng)該是減少了嗎?
1/789
2021-01-14
預(yù)付的材料款,借記:預(yù)付賬款,可以不適用預(yù)付賬款,直接借記:應(yīng)付賬款 嗎?
1/1269
2017-09-08
老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
1/592
2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
1/1697
2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
2/1411
2022-11-07
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
1/1371
2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
1/2130
2017-08-12
收到找其他公司的借款,短期的。是計(jì)入短期借款科目,還是用其他應(yīng)付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
3/2656
2019-07-16
老師:公司的研發(fā)支出,資本化和費(fèi)用化的應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目中啊?期末還沒(méi)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
1/3666
2019-06-05
老師您好,本月支付銷(xiāo)售費(fèi)用,發(fā)票也在本月收到,這樣不用掛賬了,直接支付就可以了是嗎?借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)嗎
1/842
2020-12-07
我想把本月支出收入 盈利這三個(gè)數(shù)據(jù)可視化,用餅圖表示嗎還是用什么
1/5
2024-09-02
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫(kù)存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒(méi)開(kāi)票呢?,F(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
1/1455
2017-06-29
老師,購(gòu)配件 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應(yīng)付賬款―汽配廠 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒(méi)有付過(guò)貨款
1/349
2020-06-03
法人從公司借款:50000元借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款取備用金的時(shí)候可以先用一部分現(xiàn)金還回來(lái)嗎?借:現(xiàn)金20000貸:其他應(yīng)收款20000
3/740
2019-01-14
老師這個(gè)怎么做,出差接4000元,一個(gè)人員是市場(chǎng)部獨(dú)立核算,做借款的,但是錢(qián)從4000里扣除的借款 還是說(shuō)我把錢(qián)打在市場(chǎng)部賬戶(hù),在由市場(chǎng)還到借款人賬戶(hù),借款人在一起換回來(lái) 就是說(shuō)2人借款,打在一個(gè)賬戶(hù)上
3/556
2016-11-22