7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結(jié)本年利潤。
18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
攤銷
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付房租
現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費(fèi)的當(dāng)時做,借:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當(dāng)時以為后邊有票,其實(shí)一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費(fèi)用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應(yīng)該怎樣出?
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2019-11-28
退休職工費(fèi)用及辭退福利是不是走管理費(fèi)用及對應(yīng)工資;勞保費(fèi)直接是管理費(fèi)用及銀行存款等;在企業(yè)的伙食補(bǔ)助走工資,出差的伙食補(bǔ)助走差旅費(fèi)
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2019-09-18
購買稅控款,入會計分錄,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,這樣對嗎
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2016-09-28
老師好,
1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費(fèi)用561.6,制造費(fèi)用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進(jìn)賬稅的呢?
2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進(jìn)賬稅呢?謝謝。
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2019-11-25
老師,7月已計提管理費(fèi)用社保費(fèi),8月2日繳納社保費(fèi),請問管理費(fèi)用明細(xì)賬,銀行存款的登記日期分別是多少?
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2016-11-14
老師,我司購入一項固定資產(chǎn),金額小于5000元,購入時: 借:固定資產(chǎn)3500 貸:銀行存款 月末一次性扣除 借:管理費(fèi)用—累計折舊 貸:累計折舊3500 這樣對嗎
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2020-06-13
老師 付2020年元旦節(jié)展播費(fèi)是計入 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 還是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
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2019-11-30
您好!實(shí)務(wù)中 發(fā)生企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)和各種福利時 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)/福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣操作也什么問題
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2019-04-30
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