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老師,您好!請問下我在2019年12月季報的時候有交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在我在報2019年匯算清繳的時候,因為有彌補以前年度虧損,所以不用交企業(yè)所得稅,那之前交的所得稅是可以去稅務局退還的吧??不知要些什么程序,稅務局才會退呢?
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2020-04-20
如果2018年利潤是虧損的,那么2019年第一季度盈利了,申報所得稅的時候可以彌補以前年度虧損嗎,利潤總額可以減掉18年的虧損數(shù)額嗎?
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2019-04-10
彌補以前年度虧損,是在企業(yè)所得稅款算清繳時處理嗎?如果小規(guī)模企業(yè)18年第一季度盈利1萬,去年虧損3萬,企業(yè)所得稅是按1萬交匯算清繳時處理,還是不用交
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2018-04-02
老師,2019年度虧損。 匯算清繳的時候,有個企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損明細表,這個表中不會有數(shù)據(jù)出現(xiàn)對吧。我們去年做匯算清繳的時候是核定征收,下半年改成查賬了。
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2020-04-17
企業(yè)去年一年沒有收入一直虧損 報所得稅季報時A類 只需要填寫利潤總額嗎? 彌補以前年度虧損需要填寫嗎
1/667
2017-04-06
有限公司拆遷了,也不打算繼續(xù)經(jīng)營,拆遷款計入收入,彌補以前年度虧損,還是要交很多企業(yè)所得稅,有什么減稅辦法,這樣存貨,固定資產(chǎn)往來都按清算收入或支出,最后分給三個股東款超過投資款,這塊要交個人投資所得嗎?
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2020-11-09
老師,發(fā)現(xiàn)以前會計在2017年做賬時多記了30萬管理費用,導致當年虧損,現(xiàn)在我報企業(yè)所得稅的時候都在彌補以前年度虧損,現(xiàn)在有什么辦法解決?
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2020-01-16
企業(yè)所得稅本季度盈利,在彌補以前年度虧損欄填寫只盈利的數(shù)據(jù)是利潤成零無需繳納稅款還是把以前年度虧損的總額數(shù)據(jù)都填上
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2017-10-12
當季度利潤總額彌補以前年度虧損后,實際利潤額仍為負數(shù),當季利潤表中所得稅費用就為0是吧?
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2020-07-15
請問個體工商戶交個稅現(xiàn)在是從網(wǎng)上申報納稅了,那個彌補以前年度虧損那里怎么填呢
1/853
2019-07-13
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的A類報表的彌補以前年度虧損這一欄怎么填,今年的利潤總額是7972.05,我彌補以前年度虧損應該填多少
2/1921
2019-07-09
企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損的數(shù)是利潤總額還是凈利潤
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2018-07-03
賬務不用調整的話負債表的未分配利潤和彌補以前年度虧損有差異,這個需不需要留存什么資料來備查呀
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2019-01-11
老師麻煩問一下第8行彌補以前年度虧損項怎么填?年初利潤分配未分配利潤都是負數(shù)?
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2019-10-22
申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額是3萬多,想要交個幾千的稅,但是利潤總額的數(shù)直接就出現(xiàn)在彌補以前年度虧損那里去了,導致無法交稅了。該怎么辦?
1/844
2018-07-12
我司為小規(guī)模企業(yè),以前年度虧損額為80多萬,2020年收入為利息收入,2021年1月繳納30多元所得稅,本月匯算清繳,彌補以前年度虧損后需要退稅,稅務局打電話,讓我們不要退稅,把所得稅報表改了報掉,不退稅就行,請問在以前年度虧損80多萬的情況下怎么能做到2020年度繳納30多元所得稅?
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2021-05-18
清算過程中 清算所得=企業(yè)全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格-資產(chǎn)的計稅基礎-清算費用-相關稅費+債務清償損益-彌補以前年度虧損 這個清算所得最終余額會轉入未分配利潤么?
8/1930
2020-03-02
提取完盈余公積和分配完股利后剩余的未分配利潤可以彌補以前年度虧損嗎?
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2019-11-12
四季度和今年累計利潤總額為正,但彌補以前年度虧損后就不用交所得稅,那所得稅費用填0么,然后凈利潤用利潤總額減去0,是這樣么
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2020-01-14
老師我想問一下 公司報表顯示前年虧損30萬,去年報表盈利7萬,今年帳面盈利50萬(-30+7+50=27) 可是稅務匯算清繳所稅申報表里顯示彌補以前年度虧損數(shù)是-21萬,那我應該按27萬報表計提所得稅 還是應該按21計提
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2019-12-03