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連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅相關(guān)法律法規(guī)?具體到是哪一條政策!
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2024-06-14
我的前任在去年的時(shí)候,做了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:預(yù)提費(fèi)用—差旅費(fèi),后來(lái)又把預(yù)提費(fèi)用轉(zhuǎn)到了應(yīng)收賬款,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)管理費(fèi)用如果沒(méi)有發(fā)票的話,還是要納稅調(diào)增的吧?那如果有票的話又應(yīng)該處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
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2018-03-14
各位老師!請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師會(huì)計(jì)與財(cái)管里面關(guān)于其他債權(quán)投資減值的分錄是 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 我不理解的是,信用減值損益是損益表借方會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減值,而其他綜合收益是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表所有者權(quán)益貸方表示增加 那么問(wèn)題是,既然損失增加了,為什么所有者權(quán)益還增加呢?這不是不符合會(huì)計(jì)恒等式嗎?
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2023-05-26
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無(wú)法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個(gè)車間分配2500元
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2022-05-10
工會(huì)等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外收入?
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2021-02-02
老師你好,有個(gè)問(wèn)題,假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項(xiàng)目,未約定管理費(fèi),B公司為該項(xiàng)目開具9%的票100W,而A的實(shí)際供貨商給B開局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會(huì)補(bǔ)給B,那么對(duì)于B而言這個(gè)沒(méi)有管理費(fèi)的業(yè)務(wù),只收了增值稅差額和附加稅的前提下會(huì)有哪些稅費(fèi)方面的損失呢?
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2024-06-10
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-12-18
小規(guī)模人力資源分公司,實(shí)行差額征稅,上繳保費(fèi)及管理費(fèi)后??偣窘o開發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。因?yàn)槭杖霙](méi)有超過(guò)10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方月末應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目,這時(shí),轉(zhuǎn)入的應(yīng)交稅費(fèi)是否抵減借方金額?
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2019-04-08
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購(gòu)進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目 B.購(gòu)進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目 C.購(gòu)進(jìn)貨物用于無(wú)償贈(zèng)送其他單位 D.購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利 老師,這道題答案為什么不選D啊
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2018-03-12
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下比如我公司是子公司,交給總部的管理費(fèi),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
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2022-04-13
餐飲管理有限公司在永輝買的食品收到的增值稅普通發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2016-08-04
老師您好,我開增值稅電子普通發(fā)票,收款人與復(fù)核人填了管理員,初次開票,沒(méi)留意 ,不知這票還有沒(méi)用呢
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2019-12-31
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購(gòu)進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目 B.購(gòu)進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目 C.購(gòu)進(jìn)貨物用于無(wú)償贈(zèng)送其他單位 D.購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利 這題是正確答案應(yīng)該是什么?
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2019-05-10
新成立企業(yè) 以什么理由向稅局申請(qǐng)企業(yè)所得稅核定征收
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2020-03-31
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
實(shí)行核定征收的企業(yè)所得稅不需要匯算清繳吧
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2018-04-25
一般納稅人什么情況下可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易辦法征收,有行業(yè)規(guī)定嗎
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2018-07-30
老師 我們是房開企業(yè) 增值稅平時(shí)都是按3%預(yù)繳 收到的進(jìn)項(xiàng)稅也不少 我什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)合法
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2020-11-16