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我在填1月份增值稅申報(bào)表其中稅款繳納這大項(xiàng)里“期初未繳納稅額”顯示956.47,實(shí)際上月已交清稅額956.47。怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)字。對(duì)報(bào)稅有影響嗎
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2022-02-18
你好老師 我們是出口退稅企業(yè) 增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么意思
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2016-09-08
增值稅申報(bào)表上與賬面的留抵稅額對(duì)不上,要怎么調(diào)帳呢?申報(bào)表上多了58252.4。以前的賬不在這邊做。所以沒有記錄,無法核查。代賬公司
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2019-03-11
老師,請(qǐng)問一下 我增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤 本應(yīng)該按一般計(jì)稅申報(bào)的 我按了簡(jiǎn)易計(jì)稅 稅額沒錯(cuò) 為什么我更正的時(shí)候需要我繳納稅款 稅款我已經(jīng)繳納過的了
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2019-12-10
如果我4月初認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以算到3月份的增值稅申報(bào)表里面嗎
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2019-03-30
上個(gè)月開了紅字信息發(fā)票申請(qǐng)表 但是銷售方?jīng)]有把紅字發(fā)票開過來 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表對(duì)比不通過 有什么方法可以處理么
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2019-04-09
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中的稅款繳納中的金額是不是填上個(gè)月實(shí)際繳納的稅款?
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2020-06-07
老師請(qǐng)問增值稅申報(bào)表中貨物及勞務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)怎么區(qū)分?謝謝
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2020-01-10
您好,老師,我想問下申報(bào)出口退稅時(shí)顯示沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅申報(bào)表是什么原因,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功。
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2019-10-24
小微企業(yè)銷售服務(wù)當(dāng)月總收入6萬,開具了2000元的專票和2萬的普票,增值稅申報(bào)表具體應(yīng)該怎么填寫呢
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2024-04-01
老師,您好,請(qǐng)問一下,我們賬面未對(duì)軟件產(chǎn)品做無形資產(chǎn)的處理,那我填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填在即征即退一般貨物還是即征即退的無形資產(chǎn)呀?
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2019-05-14
稅務(wù)系統(tǒng)里面增值稅申報(bào)表里面本期銷售情況明細(xì)表中開具其他發(fā)票是什么意思?
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2019-06-04
你好,我們是出口企業(yè)需要退稅 ,上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在更正不了,因?yàn)槌隹谙到y(tǒng)已經(jīng)審核通過了,那我可不可以在這個(gè)月給他銷項(xiàng)稅增加或減少一些,給調(diào)整一下。
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2020-06-07
老師,我公司實(shí)際繳納了第二季度的增值稅15245.61,但是我在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)表第22行“應(yīng)納稅額合計(jì)”卻是:15245.60。 也就是說報(bào)表上自己帶出來的比我們實(shí)際繳納的稅款少了0.01 請(qǐng)問對(duì)應(yīng)的分錄應(yīng)該怎樣子做?我是這樣做的:
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2019-07-11
這增值稅申報(bào)表上藍(lán)色這行分次預(yù)繳的數(shù)76259.45,與哪張表有鉤稽關(guān)系?如果是上面的數(shù)就多繳3千多的稅。我本來應(yīng)該是79636.05這個(gè)數(shù)的里包括預(yù)繳2%的增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅開普票的稅兩個(gè)數(shù)的合計(jì)!是建筑行業(yè),有專票和普票,有簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2017-05-12
請(qǐng)問老師:小微企業(yè)本季度開普票不含稅額35223.31元,稅費(fèi)1056.69元,到稅局開專票79594.18元,當(dāng)時(shí)已繳專票稅費(fèi)2387.82元,現(xiàn)填寫增值稅申報(bào)表時(shí),為什么不能享受小微企業(yè)免稅1056.69元呢?
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2019-07-12
請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)期馬上要結(jié)束了,出口退稅勾選模塊還沒出來,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)和銷售額用不用填,如果不填影響出口退稅嗎
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2019-12-13
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表主表里的 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些
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2019-11-10
勞務(wù)派遣差額征收,收入是5萬,差額扣除部分工資是2萬,實(shí)際收入是5萬-2萬,入賬是票面價(jià)值,但是增值稅申報(bào)表與發(fā)票收入金額不一致怎么處理。
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2019-08-29
籌建期金馬商貿(mào)增值稅申報(bào)表附列資料二中1248371.49怎么來的?
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2020-05-22