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你好老師,利潤表所得稅本期取數(shù)和本年累計數(shù)取數(shù)分別取的是所得稅科目什么數(shù)
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2020-05-11
老師,所得稅匯算清繳去年末沒有計提,今年5月份繳納的所得稅怎么做會計分錄呢?
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2021-07-08
老師,交的千分之五的企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得的個人所得稅的會計處理是怎樣的?
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2018-10-24
年度企業(yè)所得稅后,資產(chǎn)負債表期末的未分配利潤與利潤表相差繳納所得稅的金額
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2019-06-16
請問上年未提企業(yè)所得稅,今年匯算清繳繳納企業(yè)所得稅時的會計分錄怎么做?謝謝!
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2021-06-01
老師我的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后需要補交企業(yè)所得稅1000元,請問分錄怎么做呢
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2019-05-22
一般納稅人,今年所得稅匯算清繳申報后,需要繳納10萬企業(yè)所得稅,做賬分錄是什么?
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2020-06-11
老師,公司給員工交個人所得稅不要員工出個人所得稅,會計分錄怎么做?二級科目是?
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2023-02-17
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計提所得稅了,但是沒有交所得稅費用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師,個體戶的營業(yè)所得的個人所得稅稅率今年變了嗎?去年我申報時候是千分之五
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2022-04-14
之前5月份所得稅匯算清繳時,補交了所得稅,然后會計做的分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,分錄是這樣做的么,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表不平
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2018-08-08
個人所得稅規(guī)定,下列應(yīng)稅所得中適用20%比例稅率的是 工資薪金所得 稿酬所得 紅利所得 經(jīng)營所得
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2022-06-22
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
老師們,分紅要等到企業(yè)所得稅匯算清繳完,才能分嗎
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2021-01-08
,請問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬,所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬時又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個檔,超過100萬不超過300萬的一個檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18