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借款誤入到股本了,要怎么調(diào)賬
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2023-07-17
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
企業(yè)提取的職工教育經(jīng)費(fèi)什么情況下應(yīng)該資本化?資本化怎么寫分錄呢?
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2019-05-27
購買化肥有增值稅,是借:庫存商品 60 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10 貸:銀行存款70嗎,我們是小規(guī)模
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2018-07-06
借款單上面寫參加培訓(xùn),付款記錄以付,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
建筑業(yè)現(xiàn)在有墊資現(xiàn)象,工程款還沒到公戶的時(shí)候借私人的錢墊上的,工程款到了能不能直接打到借款人私戶呢
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2019-03-12
短期借款每月分期付款,如何做分錄
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2019-03-14
誰知道銀行貸款的印花稅是怎樣計(jì)算的?是按年末短期借款的余額計(jì)算嗎?求大神指點(diǎn),謝謝
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2016-12-30
請問老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費(fèi)用化金額怎么填呢
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2024-11-19
自行開發(fā)支出已在計(jì)算應(yīng)納所得稅中扣除,這里的支出是指無形資產(chǎn)的資本化支出還是費(fèi)用化支出呢
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2018-11-01
自動(dòng)化蛋雞飼養(yǎng)設(shè)備,就是自動(dòng)化雞籠子,雞在里面下蛋 吃住。這種設(shè)備折舊算制造費(fèi)用,還是生產(chǎn)成本
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2020-08-15
一、購雞苗借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購飼料借:原材料3000貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金3000三、領(lǐng)用借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸:原材料3000四、防疫借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金五、銷售(一、6000元,二、3000元)借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售收入6000元、銷售收入3000元,兩種情況下,下面借貸金額填什么?)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-07-25
臨時(shí)聘用人員工資,未付款時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對嗎
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2021-04-26
老師:公司的研發(fā)支出,資本化和費(fèi)用化的應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目中啊?期末還沒轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
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2019-06-05
請問老師,研發(fā)企業(yè)相關(guān)費(fèi)用,入賬借:研發(fā)費(fèi)用--費(fèi)用化支出,貸:工資 差旅費(fèi),研發(fā)產(chǎn)品馬上出售,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-05-04
負(fù)債類科目是借記減少貸記增加,可是我看短期借款中借記的是增加,借入短期借款時(shí)借:銀行存款 銀行存款不是增加了嗎? 歸還本息的時(shí)候貸:銀行存款,這里的銀行存款不應(yīng)該是減少了嗎?
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2021-01-14
按年計(jì)提利息怎么計(jì)算?長期借款三年,借款100000元,年利率4%,到期一次還本利息。?按年計(jì)提利息怎么計(jì)算? 借:長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
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2021-04-02
老師,我想咨詢一下就是我們找外面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司幫我們做知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)工作,支付他們一筆款項(xiàng)3000元(其服務(wù)費(fèi)2500元,對方代為支付給知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局500元)(他們公司名義給我們開票2500元)剩余500是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利局收款開具的電子票據(jù)(收據(jù))。 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化—專利服務(wù)費(fèi) 2358.49 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 141.51 研發(fā)支出—費(fèi)用化—知識(shí)產(chǎn)權(quán)申領(lǐng)費(fèi) 500 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 3000 月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出; 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 2858.49 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化 2858.49 做賬分錄是這樣嘛?
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2023-08-16
老師請問律師事務(wù)所當(dāng)月計(jì)提工資分錄 借,主營業(yè)務(wù)成本—律師 借,管理費(fèi)用—行政 貸,應(yīng)交職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借,應(yīng)交職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款—社保 貸,其他應(yīng)付款—公積金 貸,現(xiàn)金 社保計(jì)提 借,管理費(fèi)用—單位 借,其他應(yīng)付款—個(gè)人 貸,應(yīng)交稅金 繳納社保 借,應(yīng)交稅金—社保 貸,銀行存款 這種分錄對嗎
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2020-03-05
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢。現(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29