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A注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)甲上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表,甲公司面臨較大的業(yè)績(jī)壓力,針對(duì)采購與付款循環(huán),關(guān)注的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)通常不包括( ?。? A.沒有完整記錄負(fù)債 B.將資本化支出費(fèi)用化 C.將本期管理費(fèi)用推遲到下期記錄 D.費(fèi)用支出記錄不準(zhǔn)確
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2024-04-29
師?企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
化妝品批發(fā)公司如何正確核算利潤呀涉及余款及欠款本月利潤=總經(jīng)營收入金額-(上月庫存貨款+本月進(jìn)貨款 -本月庫存貨款)-運(yùn)費(fèi)支出-其它支出,這種可以么?
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2019-04-10
企業(yè)提取的職工教育經(jīng)費(fèi)什么情況下應(yīng)該資本化?資本化怎么寫分錄呢?
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2019-05-27
一、購雞苗借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)——雞苗1000貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款1000二、購飼料借:原材料3000貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金3000三、領(lǐng)用借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料3000貸:原材料3000四、防疫借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——原材料1000貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金五、銷售(一、6000元,二、3000元)借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售收入6000元、銷售收入3000元,兩種情況下,下面借貸金額填什么?)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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2018-07-25
運(yùn)輸公司11月份簽訂了一份租賃吊車協(xié)議,120000每年 我們沒有收到發(fā)票當(dāng)月收到合同借:預(yù)付賬款--待攤費(fèi)用--租賃費(fèi) 120000貸:預(yù)付賬款--某某 120000接著就攤銷費(fèi)用了借:主營業(yè)務(wù)成本--租賃成本 10000貸:預(yù)付賬款 -待攤費(fèi)用--租賃費(fèi) 10000正確的做法是?
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2018-12-23
建筑業(yè)現(xiàn)在有墊資現(xiàn)象,工程款還沒到公戶的時(shí)候借私人的錢墊上的,工程款到了能不能直接打到借款人私戶呢
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2019-03-12
短期借款每月分期付款,如何做分錄
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2019-03-14
誰知道銀行貸款的印花稅是怎樣計(jì)算的?是按年末短期借款的余額計(jì)算嗎?求大神指點(diǎn),謝謝
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2016-12-30
借款誤入到股本了,要怎么調(diào)賬
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2023-07-17
請(qǐng)問老師,研發(fā)企業(yè)相關(guān)費(fèi)用,入賬借:研發(fā)費(fèi)用--費(fèi)用化支出,貸:工資 差旅費(fèi),研發(fā)產(chǎn)品馬上出售,賬務(wù)該怎么處理?
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2019-05-04
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
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2022-11-07
借款單上面寫參加培訓(xùn),付款記錄以付,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
老師:公司的研發(fā)支出,資本化和費(fèi)用化的應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目中啊?期末還沒轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
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2019-06-05
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢。現(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
老師,購配件 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應(yīng)付賬款―汽配廠 貸:主營業(yè)務(wù)成本 沒有付過貨款
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2020-06-03