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老師,加計遞減政策10月份開始提高了15%嗎
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2019-10-09
按2020年政策怎么算?
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2020-02-01
老師,下年初恢復財政應返還額度時,可以不用,再累積到明年嗎?
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2020-05-24
老師,這個政策我看完了還是看不懂啊,你能解釋一下嗎?
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2019-07-11
行政處罰與行政處分有什么區(qū)別?分別指哪些?
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2022-03-16
小規(guī)模企業(yè),稅局代開3%的專票,繳稅局的稅是2107.21元,開票稅金是1496.6那么資產(chǎn)負債表和利潤表分別是填多少呢?
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2018-10-17
建筑行業(yè)十個點增值稅發(fā)票,抵扣和稅務局繳稅形式,一級未有抵扣票抵扣的部分應當怎樣向稅務局繳稅
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2018-12-20
我們公司19年的財務報表和申報表數(shù)據(jù)不符,稅務局要求更改財務報表,怎么在電子稅務局更改財務報表啊
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2022-04-13
我公司剛開了租賃發(fā)票,今天稅務局打電話讓準備租賃合同和租賃發(fā)票,稅務局要進行實地核實,是什么意思
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2021-11-30
供應商沒法給我們開票,我們可以去稅局代開嗎,代開需要什么手續(xù)和資料,去稅局代開專票要交17個點嗎
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2017-03-31
老師您好!我想咨詢以下兩個問題。 1.行政單位的工資是由財政直接支付,是否記賬的時候可以不用計提工資? 2.行政單位工資由財政直接支付的時候帶扣了養(yǎng)老保險個人部分和個稅部分,帶扣部分返還到單位基本賬戶。因此,養(yǎng)老保險個人部分和個稅記賬的時候是需要先做計提然后做代繳? 謝謝老師!
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2019-09-19
老師,農(nóng)業(yè)上的問題:請問鎮(zhèn)政府給我們養(yǎng)殖公司的產(chǎn)業(yè)扶貧資金記入什么科目合適呢?這個扶貧資金我們是和政府簽訂了合同,意思就是貧困戶與政府和村委會簽訂合同愿意將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧撥付資金統(tǒng)一交給我們養(yǎng)殖公司購買毛驢并飼養(yǎng),3年后給政府我42頭毛驢,給貧困戶分紅。這是資金的用途。
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2017-12-26
老師我們收的房租記得其他應付款年底都要把錢交給財政局,單位沒有其他收入,我們報銷了一些費用可以記管理費嗎
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2020-07-30
根據(jù)財政部稅務總局公告2019年第77號 ,對于商品儲備管理公司及直屬庫自用的房產(chǎn)土地,免征房產(chǎn)稅、土地使用稅。該公司為民營企業(yè),是中國儲備管理公司的代儲庫是否能享用該免征政策?
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2020-04-10
想請問一下,就是我們公司有收到的財政局撥付的創(chuàng)業(yè)人才補貼,我是怎么做賬啊,需要繳納企業(yè)所得稅嗎,資金是需要單獨進行核算且??顚S玫?/span>
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2022-01-13
我們是農(nóng)業(yè)企業(yè) 現(xiàn)在租用了一塊村集體土地 用于開展種植養(yǎng)殖項目 但是土地并未完全使用 大概有50畝種植了 剩余都是空地 現(xiàn)在沒有待攤費用科目了 我們當?shù)刎斦?不許我們將空地費計入管理費用 那現(xiàn)在我這個該怎么做賬呢 可以計入什么科目 后期結轉至成本呢
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2018-11-21
你好老師:我公司在第一季度繳納房產(chǎn)稅54000元享受小規(guī)模優(yōu)惠政策50%后實際應繳納房產(chǎn)稅金27000元,但是在納稅申報繳納房產(chǎn)稅金54000元,未享受小規(guī)模優(yōu)惠政策,所以多繳納房產(chǎn)稅金27000元,稅務局將多繳納的27000元抵扣了第三季度的房產(chǎn)稅,請問老師還用做會計分錄嗎?
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2019-12-27
老師,咨詢個問題,財政局資產(chǎn)年報中所有者權益要求和注冊資本基本一致,現(xiàn)在的情況是公司沒有收到這個錢,只是根據(jù)擁有的水廠設備大概估計的價值。這個要做收入里面嗎,還是怎么樣。 我們是一家國有獨資企業(yè)
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2022-03-18
《關于做好全國農(nóng)業(yè)信貸擔保工作的通知》財農(nóng)〔2017〕40號 (四)落實現(xiàn)行相關稅收優(yōu)惠政策。符合條件的農(nóng)業(yè)信貸擔保公司從農(nóng)業(yè)中小企業(yè)信用擔?;蛟贀I(yè)務取得的收入,按現(xiàn)行規(guī)定享受中小企業(yè)信用擔保機構免征增值稅政策。符合條件的農(nóng)業(yè)信貸擔保機構的所得稅稅前扣除政策,按照《財政部稅務總局關于中小企業(yè)融資(信用)擔保機構有關準備金企業(yè)所得稅稅前扣除政策的通知》(財稅〔2017〕22號)的有關規(guī)定執(zhí)行。 請問這條規(guī)定如何解讀?如何享受稅收優(yōu)惠?
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2020-12-01
老師您好,麻煩問一下,我們接了一個植樹造林的項目,現(xiàn)在我們靠的是植物保護免征增值稅的優(yōu)惠政策,我們給對方開發(fā)票是免稅,我們把這部分勞務做了外包,現(xiàn)在我們要求施工方給我們提供專票,萬一稅務局給我們核定植物保護不能全額免稅,我們還可以拿這部分勞務專票抵扣進項,這樣操作可以嗎
1/2199
2020-01-13