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免征增值稅未做會計(jì)處理直接報(bào)稅了怎么辦?
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人,自開專票,10萬以下,免增值稅嗎?
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2019-02-23
自產(chǎn)的羊糞是免稅的嗎?增值稅和企業(yè)所得稅
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2023-07-24
境外收入免稅銷售額,增值稅申報(bào)表里怎么填?
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2019-10-17
免稅發(fā)票的申報(bào),不需要交增值稅和附加稅嗎?
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2020-08-26
老師,小規(guī)模開具普票的稅費(fèi),是免增值稅的,那免交的增值稅是不用價(jià)稅分離進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,還是價(jià)稅分離后進(jìn)營業(yè)外收入?
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2019-07-22
老師,我是小規(guī)模納稅人,在第三季度計(jì)提應(yīng)交增值稅與附加稅,在10月份入賬稅盤費(fèi)用減免增值稅時(shí),減免的附加稅如何入賬啊
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2018-12-05
進(jìn)出口企業(yè)來料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2018-10-13
你好,醫(yī)美行業(yè)醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,美容護(hù)理不免征,如何醫(yī)療服務(wù)季收入25萬,美容護(hù)理季收入12萬,那我季報(bào)時(shí)要交增值稅嗎?
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2019-09-26
老師,我想問現(xiàn)在個(gè)體工商戶一個(gè)季度是不是還是規(guī)定可以開30萬免征增值稅?有沒有說可以是一年不超過120萬的免征增值稅?
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2022-09-29
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,本月銷售額免稅。填增值稅納稅申報(bào)表附列資料是不是零申報(bào),增值稅減免申報(bào)表怎么填?
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2021-07-06
公司是娛樂業(yè),2019年1月1號新政策,月銷售額10萬【季30萬】內(nèi)是免征增值稅,2019年的文化建設(shè)費(fèi)是怎么算啊,和增值稅一樣免征嗎?
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2019-02-16
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
老師,小規(guī)模企業(yè)3萬一下免增的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入嗎??
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2018-01-12
老師,減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅,需要做賬嗎?
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2024-01-08
請問老師,房地產(chǎn)行業(yè)營改增后銷售價(jià)格如何定價(jià)能免增值稅
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2019-08-20
營改增以后小規(guī)模納稅人如何享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠?
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2017-06-01
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,其存貨采用計(jì)劃成本核算,2020年1月份發(fā)生如下事項(xiàng):(1)期初結(jié)存m原材料計(jì)劃成本為25萬元,材料成本差異借方余額為3萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。(2)2日,購入m原材料一批,實(shí)際支付價(jià)款為50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬元采購過程中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.3萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,入庫前挑選整理費(fèi)0.2萬元。該批材料的計(jì)劃成本為58萬元。(3)10日日,生產(chǎn)領(lǐng)用該m原材料一批,領(lǐng)用材料計(jì)劃成本30萬元。管理部門領(lǐng)用m原材料一批,領(lǐng)用
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2023-03-15
34.B公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購銷業(yè)務(wù)如下: (1)5日,銷售給乙公司A產(chǎn)品,開出普通發(fā)票,發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 (2)12日,購進(jìn)一批原材料,不含稅價(jià)格為200000元, 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善,其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3) 25日,將D產(chǎn)品300臺用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺,不含稅對外售價(jià)為600元/臺。 請問:上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?請分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
關(guān)于增值稅稅控開票系統(tǒng)購置成本和后續(xù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以減免增值稅:購置時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款請問:分錄這樣做對嗎,是不是還少兩筆
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2018-10-02