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個人所得生產(chǎn)經(jīng)營所得,收入是之前幾個月收入嗎?
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2018-08-03
老師,2019年新個人所得稅中勞務(wù)報酬所得計(jì)入綜合計(jì)征中的收入,是按收入的百分之八十計(jì)入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習(xí)題班的時候說勞務(wù)報酬所得超過四千的按80%算收入,不超過四千的減800算?李老師的說法對嗎?
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2019-04-13
請問老師法院執(zhí)行收回來的貨款需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-11-15
小規(guī)模企業(yè)所得稅季報報第2行,不征稅收入可以填小規(guī)模的不到起征點(diǎn)的銷售額嗎
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2019-07-14
企業(yè)所得稅年報,不征稅收入填寫的A 105040表里面的計(jì)入本年損益的金額是什么意思
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2020-04-27
老師 賣了房子不用繳納所得稅嗎 按照簡易征收,所得稅匯算清繳收入立馬就沒有這筆
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2019-07-01
企業(yè)所得稅和個人所得稅關(guān)于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算 企業(yè)所得稅稅額=(收入-財產(chǎn)凈值)*稅率 企業(yè)所得稅稅額=(收入-財產(chǎn)原值-合理費(fèi)用)*20% 請問是對的嗎,什么時候看凈值,什么時候看原值
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2020-07-30
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會計(jì)師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬元。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),取得財政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-10-30
就是公司外包一項(xiàng)業(yè)務(wù)給個人,用公司的公帳打款80萬到個人賬戶,收款人需要交個人所得稅嗎?
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2017-06-05
老師你好,填制企業(yè)所得稅納稅申報表B類(核定征收)時,第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入(接受捐贈)嗎?如果不包括,那么捐贈收入怎樣繳納企業(yè)所得稅???填制申報表時收入總額包括什么啊?
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2016-01-05
個人勞務(wù)報酬所得 計(jì)提的時候 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)100 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 支付的勞務(wù)費(fèi)時候 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 貸:銀行存款 80 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅20 支付個稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅20 貸:銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費(fèi)和工資分開了,老師這樣對嗎?什么時候提供勞務(wù)發(fā)票?
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2019-05-18
請問公司代扣代交的個人所得稅應(yīng)該計(jì)入,借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款,然后在做分錄,借,其他應(yīng)收款-某人,代應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅?
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2022-11-11
?1.甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下,企業(yè)所得稅稅率為25%: ?(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?(2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元。 ?(3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬元。 ?己知,甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立,企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求:計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
企業(yè)所得稅匯算清繳的彌補(bǔ)虧損的當(dāng)前的境內(nèi)所得額,這個數(shù)據(jù),已繳納的企業(yè)所得稅額不在這個總數(shù)里的吧
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2021-04-14
1、公司租的私人廠房,所得稅是怎么計(jì)算的呢?2、利潤總額不超過50萬的可以減半征收,這個利潤總額是指年利潤嗎?減半征收的計(jì)算方法是=50萬/2*20%嗎?3、哪些發(fā)票是個人名字的可以做帳,在所得稅前扣除呢?
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2017-09-05
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助,和企業(yè)日常經(jīng)營相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目,那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎?計(jì)入營業(yè)外收入?
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2019-07-05
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15