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公司四月份發(fā)四月的工資,做的計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款這樣做對(duì)嗎?是不是本月工資本月發(fā)不用做計(jì)提?
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2017-05-01
老師,請(qǐng)問13年應(yīng)予資本化利息金額怎么資本化期間不算呢?圖片標(biāo)紅處
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2019-06-20
2018年的房租到現(xiàn)在房東還沒能開發(fā)票,2018年時(shí)做的分錄是直接入了成本,現(xiàn)在能補(bǔ)開可以嗎,補(bǔ)開后,沖紅之前的借管理費(fèi)用--租金,貸 銀行存款,再做一個(gè)借,預(yù)付賬款 貸銀行存款,借:管理費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款,可以嗎
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2020-09-08
請(qǐng)問老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費(fèi)用化金額怎么填呢
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2024-11-19
股東他認(rèn)繳出資是13萬 現(xiàn)在他想出資25萬 剩下的12萬作為資本公積-資本溢價(jià) 這樣的會(huì)計(jì)處理合理嗎?為什么從網(wǎng)上搜了一下 說不能作為資本溢價(jià) 因?yàn)椴皇切碌墓蓶|,只能作為借款
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2017-04-19
個(gè)體戶房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)部,在經(jīng)營(yíng)過程中,發(fā)生了虧損,經(jīng)營(yíng)者繼續(xù)投入的錢記入實(shí)收資本還是短期借款或別的賬戶?
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2019-12-18
報(bào)賬18000.本公司5000,子公司13000,因?yàn)椋竟拘鲁闪⒌?,現(xiàn)在在本公司報(bào)銷抵借支包括子公司的借支,我怎么做分錄。如果是借管理費(fèi)用5000,借其他應(yīng)收款13000,貸現(xiàn)金,或者銀行存款,子公司如何平賬呢?難道其他應(yīng)收款我掛子公司嗎?可子公司也要平賬啊,我如何做?
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2016-12-02
單位預(yù)付機(jī)器3個(gè)月的租金,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,還是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,下個(gè)月計(jì)提借:制造費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。
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2015-12-25
問題如下: 1.我公司作為一級(jí)土地整理的社會(huì)投資人,代政府墊付征遷補(bǔ)償款,土地整理完成掛牌交易后后,收回墊付資金,同時(shí)獲得管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但收回的財(cái)務(wù)費(fèi)用小于公司實(shí)際融資費(fèi)用(基本有一半的融資費(fèi)用收不回來),那在會(huì)計(jì)核算中,我們收不回來這部分融資費(fèi)用要怎么處理。2.如果將收不回來的這部分融資費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本(資本化)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候(是土地掛牌交易時(shí)嗎)。3.如果一級(jí)土地開發(fā)基本結(jié)束,還剩下一小塊地沒有掛牌交易,那我在后續(xù)產(chǎn)生的利息由要怎么處理(是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本還是要進(jìn)行費(fèi)用化處理)。4.一級(jí)土地開發(fā)結(jié)束是怎么來界定(是土地掛牌交易還是其他條件)。怎么處理,依據(jù)是什么,麻煩老師指導(dǎo)下。
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2022-04-12
是不是臨時(shí)采購的直接計(jì)入成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 需要入庫的 借:原材料 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 月底盤點(diǎn)的金額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -金額 貸:原材料 下個(gè)月再做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +金額 貸:原材料
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2021-09-24
臨時(shí)聘用人員工資,未付款時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎
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2021-04-26
借款單上面寫參加培訓(xùn),付款記錄以付,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
老師你好,研發(fā)費(fèi)用的工資,應(yīng)該怎么做呢,我是這樣做的, 1,借:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資50000, 2,借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資50000, 貸:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 這樣做對(duì)嗎,這個(gè)是計(jì)提工資的時(shí)候做的,實(shí)際發(fā)放的氣候應(yīng)該怎么做呢?
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2020-05-27
收到投資款,借銀行存款 貸實(shí)收資本嗎??對(duì)嗎
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2019-03-30
2019年長(zhǎng)期借款利息費(fèi)用,2019年7月1日,該企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金,向銀行介入8000萬元,五年期,每年末計(jì)息,次年初付息,到期一次還本,年利率為4%,與實(shí)際利率一致,收到的款項(xiàng)已全部充入銀行。請(qǐng)問12月31日企業(yè)確認(rèn)利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理正確的是:A借:財(cái)務(wù)費(fèi)用160,貸:應(yīng)付利息160.B借:財(cái)務(wù)費(fèi)用320貸:應(yīng)付利息320,C借:財(cái)務(wù)費(fèi)用320,貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息320.D借:財(cái)務(wù)費(fèi)用160,貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息160。
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2022-07-02
甲公司向銀行申請(qǐng)借入生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款100000元 月利率為2% 期限是3個(gè)月 利息采用按月計(jì)提按季支付 編制短期借款 預(yù)提利息 到期還本付息時(shí)的分錄
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2022-04-27
某公司于2019年12月1日向銀行借入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款360000元,期限6個(gè)月,年利率為5%,該借款本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-18
徐老師,您好!麻煩咨詢個(gè)問題。裝修費(fèi)50多萬,支付了30萬,支付時(shí)入賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來了入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 現(xiàn)在又收到20多萬發(fā)票,費(fèi)用還沒付,要怎么入賬?如果入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 本來這家客戶入了 預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在不可能再入 其它應(yīng)付款了
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2018-09-30
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
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2019-12-31
計(jì)提費(fèi)用時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 那我之前計(jì)提費(fèi)用時(shí) 貸的是 應(yīng)付賬款 需要沖掉重新再做嗎
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2022-05-20