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做賬時,工資能不計提嗎,只做發(fā)放的會計分錄 借 管理費用 貸 銀行存款 不做會有什么影響
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2016-10-14
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費。。會計科目借:管理費用 貸:銀行存款
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2016-07-07
當月購買的固定資產(chǎn)金額小于5000元的,是不是當月一次性可以折舊完計入費用,還是等下月才折舊一次性計入費用?例如:我12月份買臺電腦3000元我當月的分錄是: 借:固定資產(chǎn)3000 貸:銀行存款3000 借:管理費用3000 貸:累計折舊3000還是借:管理費用3000 貸:累計折舊3000要到下個月才做?
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2017-12-19
老師,我想問一下,員工工資是必須先要計提呢?還是可以直接做會計分錄 借:管理費用—工資 貸:銀行存款呢?
1/1621
2020-06-09
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費用10000 預(yù)付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費用10000 貸銀行存款還是預(yù)付賬款啊
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2017-07-02
去年的通行費今年開的發(fā)票,但是作為去年的費用已經(jīng)入賬了,借: 管理費用-差旅費300 貸:銀行存款300 .今年開票后可以抵扣增值稅 地漏稅額為8元如果我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?
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2020-06-01
車輛油費和通行費計哪個會計科目,如管理費用-車輛費用?還是管理-交通費
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2016-07-07
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對的吧?
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2019-04-17
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
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2019-03-08
請問老師,我單位是非營利協(xié)會,驗資資金是一個會員單位資金轉(zhuǎn)入基本戶后作為會費收入,請問分錄怎么做, 轉(zhuǎn)入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會費收入 然后所有開辦時的費用做 借管理費用 -開辦費 貸銀行存款,對不對
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2018-11-14
公司開辦期間汽車加油費,可以借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款不?
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2017-07-04
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
1/1020
2019-09-20
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費一直未收到發(fā)票,我這樣做賬: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票后做: 借:管理費用-房租(或車位費) 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
老師 比如我把該給培訓機構(gòu)的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
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2021-12-08
公司銀行卡更換uk 屬于財務(wù)費用還是管理費用
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2020-06-11
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購費用,當月處理為 借:管理費用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請問應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風險嗎?謝謝!
1/593
2019-12-05
社??钔说焦举~戶 借:銀行存款 貸:管理費用(紅字)嗎
1/1081
2017-08-04
老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預(yù)付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止?
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2020-04-21
房租如果預(yù)付的,可以借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預(yù)付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08