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如當(dāng)月付了1年的房租12萬(wàn),付款的分錄為 借:預(yù)付賬款 120000.00 貸:銀行存款 120000.00 如果攤銷當(dāng)月房租的分錄是不是 借:管理費(fèi)用-租金 10000.00 貸: 待攤費(fèi)用 10000.00
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2022-10-17
老師,新公司購(gòu)買了一大批各種辦公的固定資產(chǎn),內(nèi)賬我可以一次性進(jìn)入到費(fèi)用嗎,分錄借:固定資產(chǎn) 貨:銀行存款,借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貨:累計(jì)折舊
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2021-06-20
請(qǐng)問(wèn)老師,民間非營(yíng)利組織交納殘疾人保障金這樣做方錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-殘保金貸:銀行存款
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2019-06-17
做賬時(shí),工資能不計(jì)提嗎,只做發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 不做會(huì)有什么影響
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2016-10-14
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費(fèi)。。會(huì)計(jì)科目借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2016-07-07
當(dāng)月購(gòu)買的固定資產(chǎn)金額小于5000元的,是不是當(dāng)月一次性可以折舊完計(jì)入費(fèi)用,還是等下月才折舊一次性計(jì)入費(fèi)用?例如:我12月份買臺(tái)電腦3000元我當(dāng)月的分錄是: 借:固定資產(chǎn)3000 貸:銀行存款3000 借:管理費(fèi)用3000 貸:累計(jì)折舊3000還是借:管理費(fèi)用3000 貸:累計(jì)折舊3000要到下個(gè)月才做?
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2017-12-19
老師,我想問(wèn)一下,員工工資是必須先要計(jì)提呢?還是可以直接做會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款呢?
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2020-06-09
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費(fèi)用10000 預(yù)付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費(fèi)用10000 貸銀行存款還是預(yù)付賬款啊
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2017-07-02
去年的通行費(fèi)今年開的發(fā)票,但是作為去年的費(fèi)用已經(jīng)入賬了,借: 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)300 貸:銀行存款300 .今年開票后可以抵扣增值稅 地漏稅額為8元如果我抵扣了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做賬?
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2020-06-01
車輛油費(fèi)和通行費(fèi)計(jì)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,如管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用?還是管理-交通費(fèi)
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2016-07-07
出納報(bào)銷辦公費(fèi),但多付了2000塊錢,借管理費(fèi)用,其它應(yīng)收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來(lái)報(bào)銷,借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款,這樣處理對(duì)的吧?
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2019-04-17
支付電費(fèi)只有銀行回單沒(méi)有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個(gè)月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
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2019-03-08
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位是非營(yíng)利協(xié)會(huì),驗(yàn)資資金是一個(gè)會(huì)員單位資金轉(zhuǎn)入基本戶后作為會(huì)費(fèi)收入,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做, 轉(zhuǎn)入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會(huì)費(fèi)收入 然后所有開辦時(shí)的費(fèi)用做 借管理費(fèi)用 -開辦費(fèi) 貸銀行存款,對(duì)不對(duì)
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2018-11-14
公司開辦期間汽車加油費(fèi),可以借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款不?
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2017-07-04
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費(fèi)一直未收到發(fā)票,我這樣做賬: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票后做: 借:管理費(fèi)用-房租(或車位費(fèi)) 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
公司銀行卡更換uk 屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-11
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購(gòu)費(fèi)用,當(dāng)月處理為 借:管理費(fèi)用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
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2019-12-05
社??钔说焦举~戶 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(紅字)嗎
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2017-08-04