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2017年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅已預(yù)繳,我還得往賬里增加前三個(gè)季度的研發(fā)費(fèi)用嗎?
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2017-12-21
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請(qǐng)稅務(wù)局代開了發(fā)票,預(yù)繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,賣黃金飾品的話,是不是要征收消費(fèi)稅和增值稅?。?/span>
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2015-10-19
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費(fèi)用和價(jià)外費(fèi)用后的余額來(lái)確定增值稅的收入額,在以這個(gè)收入額乘以3個(gè)點(diǎn)的稅率是么?
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2020-03-09
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費(fèi)用和價(jià)外費(fèi)用后的余額來(lái)確定增值稅的收入額,在以這個(gè)收入額乘以3個(gè)點(diǎn)的稅率是么?
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2020-03-09
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免的增值稅屬于政府補(bǔ)貼收入嗎,繳納企業(yè)所得稅嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的附加稅屬于政府減免稅嗎?需要繳納所得稅嗎
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2020-12-12
單位處于企業(yè)所得稅減半期間,2010年檢查應(yīng)調(diào)增所得額10000.00元,根據(jù)檢查部門意見(jiàn)除補(bǔ)繳企業(yè)所得稅10000.00*25*50%=1250.00元外,按照《征管法》第六十三條給予50%的罰款...
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2017-07-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,開票1000萬(wàn),所有的稅款也已經(jīng)交了,那么現(xiàn)在把銀行的收入?yún)R入法人賬戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-02-02
公司出售二手轎車,是不是按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅?是不是只能開普票?假如售價(jià)是11000,開票怎么開,是不是含稅價(jià)就是11000?稅率是4%還是2%?
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2019-03-09
金銀首飾以舊換新 增值稅與消費(fèi)稅如何征收
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2020-04-15
如果同一法人原注冊(cè)了一家公司是一般納稅人,現(xiàn)在又想注冊(cè)一家小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍可能類似原先那家,這樣老板想把小規(guī)模這家申請(qǐng)核定征收,有什么限制嗎?應(yīng)該是屬于銷售行業(yè)的,這樣核定征收在企業(yè)所得稅上稅率的多少呀?還可以享受小微企業(yè)政策嗎?
1/1997
2019-01-06
1:什么叫簡(jiǎn)易辦法征稅辦法,這個(gè)定義如何理解呢? 2:以及如何計(jì)算? 3:小規(guī)模納稅人可以開增值稅發(fā)票? 一共有三個(gè)問(wèn)題,謝謝回答
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2019-04-20
我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)?
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2022-03-23
我想請(qǐng)教一下,企業(yè)上個(gè)月收到稅務(wù)局六稅兩費(fèi)的減半征收部份,其中收到增值稅退庫(kù),會(huì)計(jì)應(yīng)該如何時(shí)做會(huì)計(jì)分錄 有老師回復(fù)說(shuō) 捷:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益 如果收到退回增值稅的會(huì)計(jì)科目也是這樣子嗎 需不需要沖轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-增值稅科目
1/1994
2022-04-12
老師,請(qǐng)教個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體戶和合伙企業(yè)增值稅是不是都是收入在月度10萬(wàn)季度30萬(wàn)以下是免征的?
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2020-03-09
老師,公司21年3月認(rèn)定,那開票日期為3月前的增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎
3/1109
2021-09-25
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。這一條是不是全部只適用于小規(guī)模納稅人,4月以后發(fā)生的紅沖比照以前規(guī)定?
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2022-03-25
報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
1/1089
2023-01-07
如果企業(yè)是微小企業(yè),老板想少交企業(yè)的增值稅,進(jìn)項(xiàng)票據(jù)又不夠有什么好的方法避免企業(yè)增值稅?
1/557
2016-11-07
老師,我們3月享受免征增值稅這個(gè)政策了,開票日期是3月的,成本費(fèi)用記的是4月,我們4月能進(jìn)行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎?
3/282
2021-05-16