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老師,1.小微企業(yè)季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(因?qū)F睕]算在30萬之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
營改增后掛靠項目如何進行財務管理?
1/969
2018-09-23
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡易計征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費用和價外費用后的余額來確定增值稅的收入額,在以這個收入額乘以3個點的稅率是么?
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2020-03-09
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡易計征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費用和價外費用后的余額來確定增值稅的收入額,在以這個收入額乘以3個點的稅率是么?
1/663
2020-03-09
盈利性醫(yī)院有收入了需要交增值稅么?我能現(xiàn)在收費開的是從財政部門開的醫(yī)療門診收費票據(jù)。
1/1868
2020-03-31
2020年2月已繳社保 借:管理費用——社會保險費 其他應收款——代扣代繳員工社保 貸:銀行存款。因疫情3月社保有個『減免政策退費』的退款,請教老師:1、是做 借:管理費用——社會保險費 -紅字 借:銀行存款 還是做 2、借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 ? (我用的金蝶軟件里沒有其他收益科目,如果貸記“其他收益”,要在軟件哪類增設該科目?利潤表和資產(chǎn)負債表里又怎么增設?謝謝您的解答!
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2020-03-30
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
請問,一般納稅人企業(yè)稅控盤全額抵扣,賬務怎么處理呀,能否借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
1/810
2015-07-23
個人獨資企業(yè),核定征收,開票1000萬,所有的稅款也已經(jīng)交了,那么現(xiàn)在把銀行的收入?yún)R入法人賬戶,會計分錄怎么做?
1/1115
2018-02-02
公司出售二手轎車,是不是按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅?是不是只能開普票?假如售價是11000,開票怎么開,是不是含稅價就是11000?稅率是4%還是2%?
1/1552
2019-03-09
金銀首飾以舊換新 增值稅與消費稅如何征收
1/6732
2020-04-15
1:什么叫簡易辦法征稅辦法,這個定義如何理解呢? 2:以及如何計算? 3:小規(guī)模納稅人可以開增值稅發(fā)票? 一共有三個問題,謝謝回答
2/1095
2019-04-20
如果同一法人原注冊了一家公司是一般納稅人,現(xiàn)在又想注冊一家小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍可能類似原先那家,這樣老板想把小規(guī)模這家申請核定征收,有什么限制嗎?應該是屬于銷售行業(yè)的,這樣核定征收在企業(yè)所得稅上稅率的多少呀?還可以享受小微企業(yè)政策嗎?
1/1997
2019-01-06
我想請教一下,企業(yè)上個月收到稅務局六稅兩費的減半征收部份,其中收到增值稅退庫,會計應該如何時做會計分錄 有老師回復說 捷:銀行存款 貸:營業(yè)外收入/其他收益 如果收到退回增值稅的會計科目也是這樣子嗎 需不需要沖轉(zhuǎn)應交稅金-增值稅科目
1/1994
2022-04-12
憑證這樣做對嗎?1借:銀行存款1400貸:主營業(yè)務收入1359.22貸:應交稅費~增值稅40.782借:應交稅費~增值稅40.78 貸:營業(yè)外收入~40.78 (這季度沒達到起征點)
1/468
2018-09-28
本季度收入11萬多(其中9萬多是代開專票,已扣稅),申報增值稅時,B38表,第一行:應征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
單位處于企業(yè)所得稅減半期間,2010年檢查應調(diào)增所得額10000.00元,根據(jù)檢查部門意見除補繳企業(yè)所得稅10000.00*25*50%=1250.00元外,按照《征管法》第六十三條給予50%的罰款...
1/444
2017-07-01
想咨詢一下中國稅法關(guān)于建筑行業(yè)甲供簡易征收的問題
1/762
2018-09-04
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項和進項嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當月開票記 借 應收 貸 主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項 確認進項 借 管理費用 借 應交稅費-應交增值稅-進項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
1/714
2019-06-26
老師,我們3月享受免征增值稅這個政策了,開票日期是3月的,成本費用記的是4月,我們4月能進行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎?
3/282
2021-05-16