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老師,小微企業(yè)是不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,那如果銷(xiāo)售收入不含稅是10萬(wàn)的話,納稅時(shí)是用10萬(wàn)乘以3%來(lái)交稅還是用10萬(wàn)減掉9萬(wàn),只交一萬(wàn)乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開(kāi)代開(kāi)專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕](méi)算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開(kāi)代開(kāi)都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開(kāi)普票和沒(méi)開(kāi)票收入如果沒(méi)季度超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)都填寫(xiě)在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫(xiě)到第3行自開(kāi)普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
盈利性醫(yī)院有收入了需要交增值稅么?我能現(xiàn)在收費(fèi)開(kāi)的是從財(cái)政部門(mén)開(kāi)的醫(yī)療門(mén)診收費(fèi)票據(jù)。
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2020-03-31
報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
金銀首飾以舊換新 增值稅與消費(fèi)稅如何征收
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2020-04-15
1:什么叫簡(jiǎn)易辦法征稅辦法,這個(gè)定義如何理解呢? 2:以及如何計(jì)算? 3:小規(guī)模納稅人可以開(kāi)增值稅發(fā)票? 一共有三個(gè)問(wèn)題,謝謝回答
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2019-04-20
誰(shuí)了解雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,即征即退的計(jì)算方法,稅務(wù)稽查重點(diǎn),軟件產(chǎn)品在合同簽訂時(shí)沾的比例
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2018-05-19
憑證這樣做對(duì)嗎?1借:銀行存款1400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.78 貸:營(yíng)業(yè)外收入~40.78 (這季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn))
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2018-09-28
本季度收入11萬(wàn)多(其中9萬(wàn)多是代開(kāi)專票,已扣稅),申報(bào)增值稅時(shí),B38表,第一行:應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額 是填寫(xiě)本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
公司出售二手轎車(chē),是不是按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅?是不是只能開(kāi)普票?假如售價(jià)是11000,開(kāi)票怎么開(kāi),是不是含稅價(jià)就是11000?稅率是4%還是2%?
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2019-03-09
老師,我想問(wèn)下現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)的增值稅稅率和企業(yè)所得稅是多少啊?國(guó)家有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2021-02-28
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費(fèi)用和價(jià)外費(fèi)用后的余額來(lái)確定增值稅的收入額,在以這個(gè)收入額乘以3個(gè)點(diǎn)的稅率是么?
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2020-03-09
我們是建筑施工企業(yè),小規(guī)模,增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)征,我們的增值稅是按收入額減去全部成本費(fèi)用和價(jià)外費(fèi)用后的余額來(lái)確定增值稅的收入額,在以這個(gè)收入額乘以3個(gè)點(diǎn)的稅率是么?
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2020-03-09
如果企業(yè)是微小企業(yè),老板想少交企業(yè)的增值稅,進(jìn)項(xiàng)票據(jù)又不夠有什么好的方法避免企業(yè)增值稅?
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2016-11-07
單位處于企業(yè)所得稅減半期間,2010年檢查應(yīng)調(diào)增所得額10000.00元,根據(jù)檢查部門(mén)意見(jiàn)除補(bǔ)繳企業(yè)所得稅10000.00*25*50%=1250.00元外,按照《征管法》第六十三條給予50%的罰款...
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2017-07-01
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
想咨詢一下中國(guó)稅法關(guān)于建筑行業(yè)甲供簡(jiǎn)易征收的問(wèn)題
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2018-09-04
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免的增值稅屬于政府補(bǔ)貼收入嗎,繳納企業(yè)所得稅嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的附加稅屬于政府減免稅嗎?需要繳納所得稅嗎
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2020-12-12
初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)為什么借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 又借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 關(guān)鍵是這里的貸管理費(fèi)用不理解,雖然我知道它是從累計(jì)折舊過(guò)來(lái)的,但是貸管理費(fèi)用會(huì)沖減當(dāng)期借方的管理費(fèi)用,最后是不是相當(dāng)于增加了當(dāng)期的利潤(rùn),這不是相當(dāng)于僅用銀行存款就獲得了固定資產(chǎn)、增值稅的抵減和利潤(rùn)增加三項(xiàng)好處了嗎?
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2019-04-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,開(kāi)票1000萬(wàn),所有的稅款也已經(jīng)交了,那么現(xiàn)在把銀行的收入?yún)R入法人賬戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-02-02