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?想問(wèn)在增值稅繳納申報(bào)表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
營(yíng)改增之前,開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄要注明項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地點(diǎn)嗎
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2018-12-08
申報(bào)了增值稅后,是不是城建稅這些就直接申報(bào)不需要改數(shù)據(jù)了呢
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2017-05-10
老師,增值稅附表一填錯(cuò)了,是不是只要沒(méi)有申報(bào),就可以自行修改呢
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2021-09-09
增值稅已經(jīng)申報(bào)了利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多寫(xiě)個(gè)0.04忘記改了,怎么辦
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2017-04-05
供應(yīng)商已經(jīng)停止供貨,開(kāi)增值稅發(fā)票多了,而且已經(jīng)認(rèn)證,改如何處理?
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2017-12-12
增值稅申報(bào)表登錄后發(fā)現(xiàn)它和我計(jì)算要交稅額不一致要怎么修改
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2021-01-13
在網(wǎng)上買(mǎi)東西要公司報(bào)銷,現(xiàn)在那個(gè)增值稅專用發(fā)票改不了,怎么辦
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2017-08-11
老師,我想咨詢一下: 該企業(yè)符合文件財(cái)稅[2018) 57號(hào)中這條“一按照《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定,非公司制企業(yè)整體改制為有限責(zé)任公司或者股份有限公司,有限責(zé)任公司(股份有限公司)整體改制為股份有限公司(有限責(zé)任公司),對(duì)改制前的企業(yè)將國(guó)有土地使用權(quán)、地上的建筑物及其附著物(以下稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)移、變更到改制后的企業(yè),暫不征土地增值稅。”八、本通知所稱不改變?cè)髽I(yè)投資主體、投資主體相同,是指企業(yè)改制重組前后出資人不發(fā)生變動(dòng),出資人的出資比例可以發(fā)生變動(dòng)。但文件有效期是到2020年12月31日。那該企業(yè)(事業(yè)單位)投資的企業(yè)的土地收回作為非經(jīng)營(yíng)用途,土地增值稅是否可以享受減免呀,有沒(méi)有文件依據(jù)呀?
1/1426
2021-04-22
這個(gè)想把1月改成2月怎么改啊,就是不是一個(gè)個(gè)的改 想快速的改。因?yàn)橐牡脑路荼容^多
1/1260
2019-02-21
老師,企業(yè)所得稅年度報(bào)表中我調(diào)增了918元(費(fèi)用類沒(méi)有發(fā)票)利潤(rùn)總額為-58640.13元,同時(shí)我也將利潤(rùn)表年報(bào)中利潤(rùn)總額修改為-58640.13元 那么我是不是也要將財(cái)務(wù)軟件中利潤(rùn)總額修改一下呢?如何修改呢?資產(chǎn)負(fù)債表也要修改嗎?
1/707
2019-05-14
是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,一般計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,\"土地增值稅\"是否含在\"稅金及附加\"科目里面?
1/660
2017-06-16
房地產(chǎn)公司進(jìn)入營(yíng)改增,這個(gè)月既有開(kāi)地稅不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票又有開(kāi)增值稅發(fā)票,然后這個(gè)月該怎么交稅
1/556
2016-06-13
老師,因?yàn)闋I(yíng)改增 我們花了820塊錢(qián)買(mǎi)了開(kāi)增值稅發(fā)票的金稅盤(pán),這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),可以嗎
2/520
2016-05-18
營(yíng)改增后,一般納稅人開(kāi)具普通增值稅發(fā)票,稅率3%,6%,11%三個(gè)等次。一般納稅人不都是13%的稅率嗎?
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2020-07-06
開(kāi)專票時(shí)顯示商品編碼已滿請(qǐng)?jiān)鑫?,點(diǎn)增位會(huì)轉(zhuǎn)圈,等不轉(zhuǎn)了再去開(kāi)票會(huì)顯示不能改變編碼長(zhǎng)度
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2019-11-23
請(qǐng)問(wèn),我要修改營(yíng)業(yè)范圍,新增可以銷售煮肉和松茸菌。我應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?增加農(nóng)副產(chǎn)品還是什么呢?
1/725
2019-06-20
新增科目的上級(jí)科目已經(jīng)使用,新增科目的設(shè)置將自動(dòng)改為上級(jí)科目相同的設(shè)置,你還要繼續(xù)嗎?
1/3213
2020-06-29
那個(gè)如果是免稅項(xiàng)目在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時(shí)候還需要計(jì)算嗎 比如說(shuō)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元,在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時(shí)候需要算進(jìn)去嗎
3/1349
2019-10-12
我們3月份給一家公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(代開(kāi))開(kāi)具咨詢服務(wù)費(fèi),含稅金額共計(jì)240000(237623.76,稅金2376.24)1個(gè)點(diǎn),但實(shí)際扣款金額是4752.48(兩個(gè)點(diǎn))請(qǐng)問(wèn)這是什么原因造成的,還有就是目前我要怎么做這個(gè)分錄
6/1022
2021-08-04