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上一個月有留抵的進項稅 這個月進銷項抵完后不用交增值稅 那么營業(yè)稅金及附加還是依照本月實際發(fā)生計提還是不用計提哇?
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2018-10-16
老師,我們是機動車發(fā)票,抵扣聯(lián)和報稅聯(lián)丟失了。怎么辦?。靠梢杂糜涃~聯(lián)復(fù)印件作為抵扣憑證嗎?復(fù)印件需要對方加蓋發(fā)票專用章嗎?
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2024-03-21
各位老師,想問下,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,是不是只能用來抵減開票是建筑的項目,如果開票內(nèi)容是維修服務(wù),是不是不能用來抵減
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2019-05-11
A企業(yè)一般納稅人變成小規(guī)模納稅人,能開專用發(fā)票稅率是多少?開出專用發(fā)票給對方B企業(yè),B企業(yè)能抵扣?A企業(yè)收到某企業(yè)專用發(fā)票,B企業(yè)也可抵扣嗎?
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2018-04-14
你好!因報關(guān)單跟增值稅專用發(fā)票上單位一不致導(dǎo)致不能退稅,已經(jīng)勾選的增值稅專用發(fā)票--出口退稅--不抵扣,要怎么處理增值稅專用發(fā)票能重新抵扣,謝謝
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2021-10-27
老師,請教您一個問題,我公司取得的進口增值稅專用繳款書是不是只能用于出口貨物時才可以抵扣,在電子稅務(wù)局怎么查找我還沒抵扣的這個專用繳款書?
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2024-11-15
老師好,請教個事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進項稅不能抵扣外,其他像日常辦公費用的進項發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
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2023-03-20
開網(wǎng)店,個體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會計說一些費用發(fā)票是沒用的,所以要能抵扣的,自己車的油費專票和過路費票可以用嗎?聽說過路費可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
中國國籍是否只能用身份證來交個人所得稅?有外國的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國外的收入在國外交過的稅金可以申報用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問下,一供應(yīng)商把一些費用應(yīng)交我司的,用來抵我們應(yīng)付對方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對方的費用40500元,和應(yīng)付對方的貨款40500元,兩者相抵,對吧?
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2018-11-12
5月份收到的專用發(fā)票未認(rèn)證,做賬的時候也沒有體現(xiàn)進項稅金,全部入費用了。6月份國稅局說可以抵扣,那我5月份收到的專用發(fā)票在認(rèn)證可管抵扣了?
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2016-07-05
老板把自己的費用發(fā)票讓去抵稅 小規(guī)模納稅人能憑這些發(fā)票抵稅嗎 而且這發(fā)票雖然是公司名 但這費用是老板自己出的 沒用公司錢 不明白他為什么要把發(fā)票
1/826
2017-07-14
老師好,銷售方給我公司開的專用發(fā)票抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在銷售方把他家的記賬聯(lián)復(fù)印了一張,復(fù)印件蓋的他家的發(fā)票專用章給我們,我們能用復(fù)印件去抵稅嗎
1/772
2019-06-15
我有a項目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項目成本收入都在17年,不能抵扣進項稅,那么這個專用發(fā)票能抵扣我公司b項目的進項稅嗎?b項目收入成本在18年, 同一個公司。不同的項目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
1/449
2018-06-01
上個月報銷一張費用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計入“待抵扣進項”,直接入費用了。這個月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯誤。請問我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:管理費用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
1/899
2017-08-22
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
1/784
2022-03-27
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
1/268
2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購進汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購時收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會有什么問題嗎?
1/988
2018-06-20
1、2017年開始自建辦公樓及廠房,后期建成后用于出租,其在建過程中發(fā)生的進項稅是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 2、若是分兩年抵扣,因在建超過兩年,未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù),其剩余進行稅額還能進行認(rèn)證抵扣嗎?(為未有經(jīng)營業(yè)務(wù),進項稅暫未認(rèn)證抵扣) 3、公司租賃的辦公室,進行的裝修費和采購中央空調(diào)的進項稅能抵扣嗎?是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 4、公司建造的車棚,用來停放公司車輛,對方開的增值稅專用發(fā)票,進項稅可以抵扣嗎? 5、上述車棚是歸屬于固定資產(chǎn)還是計入長期待攤費用?金額在四萬元左右。折舊年限是是多少? 6、電梯的進項稅能抵扣嗎?
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2020-07-24
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