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外購(gòu)生產(chǎn)用免稅農(nóng)產(chǎn)品支付的運(yùn)輸費(fèi)用,有發(fā)票嗎,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2021-04-26
用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,集體福利指什么呢?沒(méi)有用于生產(chǎn)?
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2019-03-15
公司的業(yè)務(wù)人員出差酒店費(fèi)開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票,可以用來(lái)抵扣增值稅嗎?
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2020-07-06
債務(wù)人用金融工具抵償債務(wù),用的是公允價(jià)還是賬面價(jià)去算投資收益
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2024-10-13
公司開(kāi)出的技術(shù)服務(wù)費(fèi),企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用可以用哪些發(fā)票抵扣呢
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2019-01-09
膠合板增值稅專(zhuān)用發(fā)票,13個(gè)點(diǎn),怎樣用原木去最大限度的抵扣這個(gè)稅
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2019-07-04
老師 公司購(gòu)買(mǎi)的桶裝飲用水和抽紙 取得專(zhuān)用發(fā)票 可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2020-01-10
企業(yè)購(gòu)入的一部汽車(chē),支付的保險(xiǎn)費(fèi)取得的專(zhuān)用發(fā)票,可以用來(lái)抵扣嗎?
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2020-04-28
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(rùn)(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤(rùn)+費(fèi)用(稅不可抵扣)
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2021-10-19
我們是物流公司,春節(jié)送禮買(mǎi)的酒,對(duì)方給我們開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣嗎,如果不抵扣這兩聯(lián)發(fā)票都附在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后面嗎?
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2018-03-02
老師好,我申報(bào)增值稅時(shí),把金稅盤(pán)費(fèi)用填在表四了,忘了填寫(xiě)主表23行減征額,也申報(bào)交稅了,這筆費(fèi)用沒(méi)抵減成,下月能不能抵減了?
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2021-02-07
是一家運(yùn)輸企業(yè),1.現(xiàn)在的過(guò)路,過(guò)橋的那個(gè)小票,不抵扣能不能直接做費(fèi)用?2.過(guò)路過(guò)橋電子發(fā)票,不認(rèn)證,也不抵扣,直接做費(fèi)用行不行?
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2018-09-07
購(gòu)置水泥用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程,和在建工程耗用外購(gòu)原材料這兩句話(huà)哪句是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,哪句是不能抵扣呀。不是一個(gè)意思嗎?
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2018-08-15
原材料改變用途,用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分兩年抵扣,已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)的40%需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。這句話(huà)什么意思呢
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2019-10-17
老師,我們單位買(mǎi)了白酒,用于招待。開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣嗎?如果不可以,但是在認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)做了抵扣認(rèn)證了,該如何處理?
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2022-09-14
關(guān)于開(kāi)取出差住宿票子(專(zhuān)票),進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?需不需要抵扣認(rèn)證完再轉(zhuǎn)出。有的會(huì)計(jì)說(shuō)用,有的會(huì)計(jì)說(shuō)不用。
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2018-09-16
我單位是一般納稅人小微企業(yè),2016年4月2日從個(gè)人手里買(mǎi)來(lái)一臺(tái)二手小客車(chē),因無(wú)法開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2019年一月份拍賣(mài)出售這臺(tái)車(chē),稅務(wù)人員要求我們按適用稅率計(jì)算增值稅,理由是我們購(gòu)貨渠道導(dǎo)致不能抵扣,(并說(shuō)如果從4s店購(gòu)買(mǎi)就可以取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票實(shí)現(xiàn)抵扣了),屬于應(yīng)抵扣未抵扣,請(qǐng)問(wèn)這種理由對(duì)嗎?這里的適用稅率指什么?
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2020-05-15
1.金稅盤(pán)報(bào)銷(xiāo)時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫(kù)存現(xiàn)金480元,2抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,這樣做對(duì)嗎?我12月不用交稅,是不是把需抵減的480元先填上,到下個(gè)月有稅的時(shí)候再抵扣,對(duì)嗎?
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專(zhuān)用設(shè)備的,該專(zhuān)用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
老師 我想問(wèn)一下 增值稅一般納稅人開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開(kāi)進(jìn)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)抵嗎?如果開(kāi)進(jìn)來(lái)的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項(xiàng)?
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2015-12-14