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怎么計(jì)算企業(yè)所得稅,日常使用的
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2019-12-11
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一欄,要填在哪里呢?
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2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報(bào)。期間費(fèi)用明細(xì)表。各項(xiàng)稅費(fèi)。這欄應(yīng)該填哪些項(xiàng)目?印花稅,員工社保和公積金算嗎?
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2021-05-25
請問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來計(jì)稅呢?
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2018-08-21
會計(jì)賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi),在年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對應(yīng)填哪一個(gè),沒有社保項(xiàng)目,請問是計(jì)入職工薪酬還是保險(xiǎn)費(fèi)還是什么呢?謝謝!
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào),,公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會計(jì)利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目?像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
輝正公司稅前會計(jì)利潤為 50000元,稅法折舊比會計(jì)折舊多5000元,會計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國債利息收入3000元,會計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
1/596
2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
1/939
2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
1/1219
2020-07-09
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額啊?
1/561
2018-05-09
給個(gè)體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除這些嗎?
1/6548
2020-06-22