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應(yīng)付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉(zhuǎn)入成本,銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn),如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫存商品是負(fù)數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎?應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
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2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負(fù)數(shù),我申報財務(wù)報表不通過,提示說期間費用不能為負(fù)數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
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2021-11-20
公司有勞務(wù)派遣員工,工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),每月收到勞務(wù)公司發(fā)票(金額是工資和勞務(wù)費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務(wù)費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務(wù)費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用,應(yīng)付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借:本年利潤貸:財務(wù)費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18
應(yīng)付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務(wù)費用、研發(fā)支出勾稽不上,應(yīng)付職工薪酬少計提了。但是勞務(wù)費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調(diào)整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
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2020-02-12
A104000期間費用明細(xì)表里,職工薪酬~管理費用是不是填寫管理費用下的(工資+養(yǎng)老醫(yī)療等保險)
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2020-05-13
老師我們企業(yè)是金屬熱加工企業(yè),只是對客戶送來的商品進行熱處理,只收取加工費用,客戶送過來的商品不是屬于我們的應(yīng)該不屬于庫存商品 ,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?成產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
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2022-05-28
老是,您好,請教。是這樣,我公司打算全額幫公司員工買社保,不需要扣出員工部分,請問這樣操作可以嗎?計提工資時我直接把每月社保公司+個人部分的總費用做到應(yīng)付職工薪酬-社保費?
1/458
2020-06-05
職工報銷工傷醫(yī)療費,這個入工程施工-合同成本-直接人工費還是工程施工-間接費用-職工薪酬-職工福利費更合適呢?理由是?謝謝老師!
1/1604
2017-08-10
怎么在用友中再啟用一個工資模塊
1/704
2018-08-30
這里成本費用不用填老板的工資啊
1/469
2020-09-23
工作服等勞保用品可以記制造費用?
1/806
2018-10-30
為什么發(fā)工資必須得用用轉(zhuǎn)賬支票?
1/2376
2015-11-16
房地產(chǎn)公司工地用勞保用品入哪里
1/920
2018-05-28
手工賬損益類每月用 不用結(jié)出余額
1/889
2017-08-10
工資模塊啟用和不啟用有什么區(qū)別
1/1062
2017-02-14
測量費用用建筑工程隊可以開票嗎?
1/877
2021-09-18