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我沒有留底,所以沒有出口退稅。但我不明白,我照樣申報出口退稅,我最終享受到的是啥呀?稅務(wù)通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了,增值稅申報報表上什么也沒抵???
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2022-03-21
老師,您好,是所有的出口退稅率為0的產(chǎn)品都會征收出口增值稅嗎?有什么區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
1/1004
2019-05-15
老師,出口退稅企業(yè) 在電子稅局需要申報增值稅嗎?
1/313
2023-02-10
如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因為進(jìn)項發(fā)票開錯 選擇不退稅,那是否要繳納稅額。
1/1328
2021-04-26
老師您好:我提交的出口退稅電子稅務(wù)局出的自檢疑點(diǎn):出口商品代碼與海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表中調(diào)整前商品碼不一致??晌覚z查來檢查去,沒有不一致的地方啊
1/1995
2019-07-03
我的進(jìn)項稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
1/2430
2017-11-29
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報增值稅報表的的時候填寫在哪里?
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2022-05-10
請問出口退稅的發(fā)票備注哪里是不是一定要備注“當(dāng)月財務(wù)記賬的匯率和出口的交易金額”? 這兩個是一定要備注的嗎》另外,出口退稅發(fā)票能開電子發(fā)票嗎?我看回課程老師舉例的都是紙質(zhì)的普通發(fā)票,沒有講到電子發(fā)票。請問出口退稅可以開電子發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這家公司是廣東廣州這邊的。我們是外貿(mào)企業(yè)。
1/1102
2020-12-07
公司為貿(mào)易出口退稅企業(yè),2016年有筆關(guān)單15萬,已做了退稅。因為有退貨,全部進(jìn)行了紅沖。后實(shí)際退貨5萬,已補(bǔ)交了實(shí)際退貨的退稅款。(那實(shí)際還多共沖了10萬的發(fā)票)今年18年供應(yīng)商答應(yīng)補(bǔ)開,現(xiàn)在只能開16%,試問這種情況下怎么辦?
1/609
2018-10-09
老師,免抵退稅年月填的是申報所屬期還是報關(guān)單出口日期。
2/1439
2021-09-03
出口退稅問題: 我司購進(jìn)一批貨物,一部分做內(nèi)銷,一部分做出口,都開在一張發(fā)票上,那我在申請退稅時無法單獨(dú)區(qū)分這部分進(jìn)項,實(shí)際操作應(yīng)該怎么辦呢
1/3071
2020-05-15
請問哪個老師對進(jìn)出口業(yè)務(wù)熟悉的幫我指導(dǎo)一下。
1/226
2020-06-29
我沒有做過進(jìn)出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在想進(jìn)入這類公司面試,想用這兩天的時間學(xué)習(xí)下,然后去面試,能應(yīng)對面試官嗎?
1/1593
2017-02-13
有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè),現(xiàn)在還用建兩套賬嗎?記得再早的時候都是進(jìn)出口業(yè)務(wù)是要單獨(dú)建一套賬的
2/798
2019-01-17
我們公司是有進(jìn)出口權(quán)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場采購出口,主要針對未取得發(fā)票出口的貨物,實(shí)行免征免退。舉例:A是個體供應(yīng)商,B國外采購商,C市場采購?fù)赓Q(mào)代理商。B公司向A公司采購貨物出口,用C公司名的地點(diǎn)出口,C公司的賬務(wù)處理是怎么做,沒票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對?
1/2279
2020-04-26
一份進(jìn)口原材料的通關(guān)手冊,銷售出口多票貨物,怎樣算免抵退抵減額?,是免抵退申報的時候,填入手冊號,自動算出的免抵退抵減額的么
1/442
2019-09-27
如果我當(dāng)月有免抵退稅額,會計分錄怎么做?以前會計是做借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
1/651
2020-03-10
老師請教個問題,每個月申請生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
1/1623
2016-11-08
外貿(mào)企業(yè)在申報系統(tǒng)中查稅率有退稅率13%,單證齊全就可以做退稅處理嗎?【特殊商品標(biāo)識 】1:禁止出口或出口不退稅2:免稅?又怎么解釋呢?
1/1244
2015-11-24
你好,問下上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤,這個月進(jìn)行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過)
1/1583
2019-06-26