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個(gè)體戶房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)部,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,發(fā)生了虧損,經(jīng)營(yíng)者繼續(xù)投入的錢記入實(shí)收資本還是短期借款或別的賬戶?
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2019-12-18
單位預(yù)付機(jī)器3個(gè)月的租金,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,還是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,下個(gè)月計(jì)提借:制造費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。
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2015-12-25
請(qǐng)問(wèn)老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費(fèi)用化金額怎么填呢
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2024-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)13年應(yīng)予資本化利息金額怎么資本化期間不算呢?圖片標(biāo)紅處
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2019-06-20
小規(guī)模納稅人,17年收到財(cái)政扶貧款專項(xiàng)資金50萬(wàn)元,主要用于企業(yè)的場(chǎng)地硬化和綠化,那么我們收到這筆錢怎么做分錄?二,這筆50萬(wàn)用于綠化,又怎么做分錄?
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2018-04-15
徐老師,您好!麻煩咨詢個(gè)問(wèn)題。裝修費(fèi)50多萬(wàn),支付了30萬(wàn),支付時(shí)入賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來(lái)了入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 現(xiàn)在又收到20多萬(wàn)發(fā)票,費(fèi)用還沒(méi)付,要怎么入賬?如果入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 攤銷時(shí) 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 本來(lái)這家客戶入了 預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在不可能再入 其它應(yīng)付款了
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2018-09-30
問(wèn)題如下: 1.我公司作為一級(jí)土地整理的社會(huì)投資人,代政府墊付征遷補(bǔ)償款,土地整理完成掛牌交易后后,收回墊付資金,同時(shí)獲得管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但收回的財(cái)務(wù)費(fèi)用小于公司實(shí)際融資費(fèi)用(基本有一半的融資費(fèi)用收不回來(lái)),那在會(huì)計(jì)核算中,我們收不回來(lái)這部分融資費(fèi)用要怎么處理。2.如果將收不回來(lái)的這部分融資費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本(資本化)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候(是土地掛牌交易時(shí)嗎)。3.如果一級(jí)土地開(kāi)發(fā)基本結(jié)束,還剩下一小塊地沒(méi)有掛牌交易,那我在后續(xù)產(chǎn)生的利息由要怎么處理(是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本還是要進(jìn)行費(fèi)用化處理)。4.一級(jí)土地開(kāi)發(fā)結(jié)束是怎么來(lái)界定(是土地掛牌交易還是其他條件)。怎么處理,依據(jù)是什么,麻煩老師指導(dǎo)下。
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2022-04-12
2019年長(zhǎng)期借款利息費(fèi)用,2019年7月1日,該企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金,向銀行介入8000萬(wàn)元,五年期,每年末計(jì)息,次年初付息,到期一次還本,年利率為4%,與實(shí)際利率一致,收到的款項(xiàng)已全部充入銀行。請(qǐng)問(wèn)12月31日企業(yè)確認(rèn)利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理正確的是:A借:財(cái)務(wù)費(fèi)用160,貸:應(yīng)付利息160.B借:財(cái)務(wù)費(fèi)用320貸:應(yīng)付利息320,C借:財(cái)務(wù)費(fèi)用320,貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息320.D借:財(cái)務(wù)費(fèi)用160,貸:長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息160。
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2022-07-02
老師你好,研發(fā)費(fèi)用的工資,應(yīng)該怎么做呢,我是這樣做的, 1,借:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資50000, 2,借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資50000, 貸:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 這樣做對(duì)嗎,這個(gè)是計(jì)提工資的時(shí)候做的,實(shí)際發(fā)放的氣候應(yīng)該怎么做呢?
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2020-05-27
收到投資款,借銀行存款 貸實(shí)收資本嗎??對(duì)嗎
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2019-03-30
我之前做短期借款,支付年收益做財(cái)務(wù)費(fèi)用,做其他應(yīng)付款那支付年收益入什么科目?
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2021-04-29
公司買了電腦這些辦公設(shè)備,還沒(méi)有付款,也沒(méi)有發(fā)票,要先付款才能開(kāi)票,是不是填一個(gè)電腦辦公用品的申請(qǐng)單,然后經(jīng)理那些簽字,借款單啥的,弄好了給出納,出納付款以后讓他們把發(fā)票拿回來(lái),再做會(huì)計(jì)憑證。
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2018-08-17
老師,企業(yè)在銀行借款后,將借款又借給別的企業(yè),收到別的企業(yè)利息應(yīng)該記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”還是“其他業(yè)務(wù)收入”?如果計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,那有沒(méi)有其他業(yè)務(wù)成本?
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2021-01-29
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候是借稅金及附加還是管理費(fèi)用啊 具體的分錄怎么做
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2018-01-30
老師問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,我是出納,我們單位給老板另外一個(gè)公司墊付了修輪胎的錢8500 說(shuō)是到時(shí)候還回來(lái),這8500我原本是想讓我們領(lǐng)導(dǎo)簽借款單來(lái)著畢竟他同意的,但是他沒(méi)寫,說(shuō)是月底前會(huì)到賬,于是我這個(gè)8500就沒(méi)有寫任何單子,同事修完車后,發(fā)票是老板對(duì)方公司的,金額共8728 其中8500是從我們單位支付的,剩下的是同事墊付的,我想問(wèn),等錢還回來(lái)時(shí),把同事墊付的錢還給他,我要寫什么東西單子嗎?
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2016-06-20
公司借款給股東,100萬(wàn)元半年期限。需要簽合同嗎?還是就寫借款單就可以了?
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2019-07-22
其他公司向我公司借款,需要對(duì)方開(kāi)借款單還是收據(jù)更合適?從法律角度考慮,避免后續(xù)借款還不上,有糾紛
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2019-12-28
填了借款單,發(fā)票回來(lái)之后應(yīng)該填什么憑證報(bào)銷呢?
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2016-04-29
財(cái)務(wù)向外面借錢,是寫張借款單給對(duì)方,會(huì)計(jì)做賬用什么做呢
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2017-02-22