国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

收到銀行存款利息。怎么做賬!借,銀行存款,貸,財務費用嗎
1/729
2019-01-07
一般借款的資本化率=利息除以占用一般借款本金加權平均數(shù),為何這道題不是這樣算的?
2/1641
2019-08-28
老師,其他企業(yè)跟我們公司借款但是不付利息給我們,我們的資金用途最好寫什么?借款嗎?
1/130
2024-03-08
請問老師個人的銀行借款給公司使用,銀行利息由公司償還,這樣的借款賬務上怎么處理?
9/634
2021-03-23
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務費用利息負數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
2/1056
2021-12-28
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應付款和其他應收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應付款-其他應收款
1/952
2019-09-06
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
4/234
2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
1/455
2022-04-25
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應收款-員工社保款941.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社保款 7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
1/982
2015-12-09
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
3/1497
2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
3/1401
2017-04-23
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結轉到管理費用了 可以這樣操作嗎?
3/782
2021-03-17
上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,應該怎么更正?
1/335
2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內建造一幢新廠房,有關資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建,當日支付工程款2000萬元。工程建設期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達到預定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計算,每月按照30天計算。 要求:1.請計算2021年利息資本化和費用化金額,并編制會計分錄. 2.請計算2022年利息資本化和費用化金額,
6/3969
2022-04-19
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預付賬款 貸:銀行存款 當月收到專用發(fā)票 借:管理費用 應交稅費——進項稅額 貸:預付賬款 這樣做賬對嗎
1/811
2019-10-12
老師勞務公司收到用人單位的款項之后,用這些款項給勞務工發(fā)工資,發(fā)工資的這個分錄怎么寫,借其他應付款還是借其他業(yè)務支出
2/783
2015-12-22
老師,我們去年四季度的物業(yè)費,當時已付款:借:預付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
3/635
2020-05-15
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
1/1020
2019-09-20
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
1/2487
2019-05-08
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
2/1071
2019-07-18