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有兩種產(chǎn)品,然后給這兩種產(chǎn)品做說明書,說明書的發(fā)票對(duì)方直接設(shè)計(jì)服務(wù)*圖文制作。收到發(fā)票后,我是不是就不能做借原材料,貸應(yīng)付賬款?應(yīng)該做借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,然后月末制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,然后生產(chǎn)成本就先掛賬?
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2021-01-13
公司向法人借款15萬,法人向公司借款10萬,直接用借款沖,分錄是否如下:借其他應(yīng)收款10萬 其他應(yīng)付款5萬 貸其他應(yīng)付款15萬
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2018-12-11
老師請(qǐng)問律師事務(wù)所當(dāng)月計(jì)提工資分錄 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—律師 借,管理費(fèi)用—行政 貸,應(yīng)交職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借,應(yīng)交職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款—社保 貸,其他應(yīng)付款—公積金 貸,現(xiàn)金 社保計(jì)提 借,管理費(fèi)用—單位 借,其他應(yīng)付款—個(gè)人 貸,應(yīng)交稅金 繳納社保 借,應(yīng)交稅金—社保 貸,銀行存款 這種分錄對(duì)嗎
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2020-03-05
購(gòu)買汽車 長(zhǎng)期借款:(3年),借款20w,每個(gè)月付息還本6200我這個(gè)應(yīng)該怎么做
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2018-04-13
老師 我們委托境內(nèi)外部研發(fā)支出106萬 分錄為: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托研發(fā) 100 應(yīng)繳稅額-進(jìn)項(xiàng)稅 6 貸:銀行存款 106 請(qǐng)問 這樣做對(duì)嗎?
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2021-03-22
以銀行存款支付本季度短期借款利息費(fèi)用9000元這個(gè)分錄怎么寫?他到底是收復(fù)是現(xiàn)在的權(quán)責(zé)發(fā)生制,怎么看?
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2022-09-19
2018年的房租到現(xiàn)在房東還沒能開發(fā)票,2018年時(shí)做的分錄是直接入了成本,現(xiàn)在能補(bǔ)開可以嗎,補(bǔ)開后,沖紅之前的借管理費(fèi)用--租金,貸 銀行存款,再做一個(gè)借,預(yù)付賬款 貸銀行存款,借:管理費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款,可以嗎
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2020-09-08
研發(fā)領(lǐng)用材料時(shí)都是費(fèi)用化的到月底肯定結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用再到本年利潤(rùn)的,到了8月份研發(fā)的產(chǎn)品入庫了,這個(gè)研發(fā)的產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算呢?
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2017-09-15
45. 購(gòu)買無形資產(chǎn)的價(jià)款超過正常信用條件延期支付,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的,無形資產(chǎn)的成本以購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買價(jià)款的現(xiàn)值之間的差額,除按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)——借款費(fèi)用》應(yīng)予資本化的以外,應(yīng)當(dāng)在信用期間內(nèi)計(jì)入當(dāng)期損益。(?。?A.正確 B.錯(cuò)誤 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:A 我的答案:A A?不是未確認(rèn)融資費(fèi)用嗎?
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2019-11-17
借股東款可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
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2018-05-18
借:實(shí)收資本 貸:銀行存款 啥意思?
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2020-05-25
會(huì)計(jì)這樣做可以嗎借,管理費(fèi)用一辦公用品費(fèi)貸,其他應(yīng)收款. 借,管理費(fèi)用交通費(fèi)貸,其他應(yīng)收款 借,管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
如果貨款付錯(cuò) ,被銀行退回了,那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎?本來是借應(yīng)付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
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2018-10-12
借款單上面寫參加培訓(xùn),付款記錄以付,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
股東他認(rèn)繳出資是13萬 現(xiàn)在他想出資25萬 剩下的12萬作為資本公積-資本溢價(jià) 這樣的會(huì)計(jì)處理合理嗎?為什么從網(wǎng)上搜了一下 說不能作為資本溢價(jià) 因?yàn)椴皇切碌墓蓶|,只能作為借款
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2017-04-19
個(gè)體戶房產(chǎn)信息咨詢服務(wù)部,在經(jīng)營(yíng)過程中,發(fā)生了虧損,經(jīng)營(yíng)者繼續(xù)投入的錢記入實(shí)收資本還是短期借款或別的賬戶?
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2019-12-18
是不是臨時(shí)采購(gòu)的直接計(jì)入成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 需要入庫的 借:原材料 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 月底盤點(diǎn)的金額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -金額 貸:原材料 下個(gè)月再做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +金額 貸:原材料
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2021-09-24
老師,請(qǐng)問13年應(yīng)予資本化利息金額怎么資本化期間不算呢?圖片標(biāo)紅處
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2019-06-20
公司四月份發(fā)四月的工資,做的計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款這樣做對(duì)嗎?是不是本月工資本月發(fā)不用做計(jì)提?
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2017-05-01
問題如下: 1.我公司作為一級(jí)土地整理的社會(huì)投資人,代政府墊付征遷補(bǔ)償款,土地整理完成掛牌交易后后,收回墊付資金,同時(shí)獲得管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,但收回的財(cái)務(wù)費(fèi)用小于公司實(shí)際融資費(fèi)用(基本有一半的融資費(fèi)用收不回來),那在會(huì)計(jì)核算中,我們收不回來這部分融資費(fèi)用要怎么處理。2.如果將收不回來的這部分融資費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本(資本化)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候(是土地掛牌交易時(shí)嗎)。3.如果一級(jí)土地開發(fā)基本結(jié)束,還剩下一小塊地沒有掛牌交易,那我在后續(xù)產(chǎn)生的利息由要怎么處理(是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本還是要進(jìn)行費(fèi)用化處理)。4.一級(jí)土地開發(fā)結(jié)束是怎么來界定(是土地掛牌交易還是其他條件)。怎么處理,依據(jù)是什么,麻煩老師指導(dǎo)下。
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2022-04-12