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老師好,我企業(yè)收到政府政策性拆遷補(bǔ)償款,怎么做賬務(wù)處理?
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2014-09-11
小規(guī)模,核定征收,企業(yè)所得稅。去年報(bào)稅的時(shí)候增值稅收入報(bào)了9萬(wàn),企業(yè)所得稅填收入那里填了9.3萬(wàn),增值稅的收入是報(bào)對(duì)的?,F(xiàn)在報(bào)年報(bào)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅錯(cuò)了,,稅交多了,不想退稅,怎么操作好一些
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2019-03-21
憑證這樣做對(duì)嗎?1借:銀行存款1400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.78 貸:營(yíng)業(yè)外收入~40.78 (這季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn))
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2018-09-28
本季度收入11萬(wàn)多(其中9萬(wàn)多是代開專票,已扣稅),申報(bào)增值稅時(shí),B38表,第一行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
老師,發(fā)票管理辦法規(guī)定:填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票。未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票。未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。但是現(xiàn)在很多公司都是要求先給發(fā)票,那先給發(fā)票的賬務(wù)處理和實(shí)際業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后開具發(fā)票的賬務(wù)處理分別是怎樣的呢
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2016-11-10
因還沒(méi)有進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),誤在電子稅務(wù)局企業(yè)端出口退稅管理模塊確認(rèn)了出口貨物匯總,現(xiàn)在應(yīng)撤銷已確認(rèn)的”匯總”?
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2022-12-09
1、某行政單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。2、年末,某事業(yè)單位注銷未實(shí)現(xiàn)支付的財(cái)政直接支付用款額度30000元。3、某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無(wú)需上繳財(cái)政。4、某事業(yè)單位按規(guī)定向應(yīng)向上級(jí)主管單位上繳事業(yè)收入的5%,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳200000元。5、某事業(yè)單位通過(guò)財(cái)政直接支付采購(gòu)300000元糧油儲(chǔ)備物資,物資已入庫(kù)。6、某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。以上政府會(huì)計(jì)問(wèn)題使用平行記賬法
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2020-06-28
老師好,餐飲管理公司的行業(yè)利潤(rùn)水平是多少?增值稅和所得稅的稅負(fù)率是多少?
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2020-07-25
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 那銷售貨物的時(shí)候,也要寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-03-30
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬(wàn)每月,30萬(wàn)一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)即免增值稅?例如我公司一月收入10萬(wàn),二月收入12萬(wàn),三月收入8萬(wàn)一樣免征增值稅?
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2019-02-22
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
公司也新成立,我收到股東投資款,你看我這幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用—印花稅(實(shí)收資本的萬(wàn)分之五減半征收)貸:銀行存款
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2020-07-07
建筑企業(yè),本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬(wàn),11%進(jìn)銷稅抵扣17萬(wàn),簡(jiǎn)易增收3%進(jìn)銷稅6萬(wàn),這種情況下,增值稅申報(bào)會(huì)出問(wèn)題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),再去把簡(jiǎn)易征收6萬(wàn)的進(jìn)銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
老師,小微企業(yè)是不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,那如果銷售收入不含稅是10萬(wàn)的話,納稅時(shí)是用10萬(wàn)乘以3%來(lái)交稅還是用10萬(wàn)減掉9萬(wàn),只交一萬(wàn)乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開代開專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕](méi)算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒(méi)開票收入如果沒(méi)季度超過(guò)30萬(wàn)填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
金銀首飾以舊換新 增值稅與消費(fèi)稅如何征收
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2020-04-15
誰(shuí)了解雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,即征即退的計(jì)算方法,稅務(wù)稽查重點(diǎn),軟件產(chǎn)品在合同簽訂時(shí)沾的比例
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2018-05-19
老師,我想問(wèn)下現(xiàn)在房地產(chǎn)行業(yè)的增值稅稅率和企業(yè)所得稅是多少?。繃?guó)家有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2021-02-28
老師我們是小規(guī)模企業(yè),開票收入是49萬(wàn),現(xiàn)在不是45內(nèi)免增值稅嗎?那我這個(gè)超過(guò)了45萬(wàn)是不是要49萬(wàn)全額征收增值稅了要交4900元的稅
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2021-10-27
增值稅計(jì)入原值,借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,但是增值稅部分銀行存款支付,如果做會(huì)計(jì)處理?
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2017-01-13