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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 那銷售貨物的時(shí)候,也要寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
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2022-03-30
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬每月,30萬一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬即免增值稅?例如我公司一月收入10萬,二月收入12萬,三月收入8萬一樣免征增值稅?
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2019-02-22
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
營改增后掛靠項(xiàng)目如何進(jìn)行財(cái)務(wù)管理?
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2018-09-23
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》 關(guān)鍵是我已填上第10欄了
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2020-01-15
建筑企業(yè),本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬,11%進(jìn)銷稅抵扣17萬,簡易增收3%進(jìn)銷稅6萬,這種情況下,增值稅申報(bào)會(huì)出問題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進(jìn)項(xiàng),再去把簡易征收6萬的進(jìn)銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
老師,小微企業(yè)是不超過9萬免征增值稅,那如果銷售收入不含稅是10萬的話,納稅時(shí)是用10萬乘以3%來交稅還是用10萬減掉9萬,只交一萬乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業(yè)季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(因?qū)F睕]算在30萬之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
公司也新成立,我收到股東投資款,你看我這幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用—印花稅(實(shí)收資本的萬分之五減半征收)貸:銀行存款
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2020-07-07
租賃,合同約定第一年免收租金,是否需要征收增值稅
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2017-06-06
銷售收到購買方賠款金要計(jì)入銷售額征收增值稅嗎
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2015-11-22
誰了解雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,即征即退的計(jì)算方法,稅務(wù)稽查重點(diǎn),軟件產(chǎn)品在合同簽訂時(shí)沾的比例
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2018-05-19
老師,在經(jīng)濟(jì)法第六章中,是不是關(guān)于繼承的稅都不交稅?楊浩然老師說,只要涉及繼承,14種小稅法都不征收?
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2020-05-21
@趙老師?一般納稅人提供教育服務(wù)可根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于明確金融 房地產(chǎn)開發(fā) 教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕140號(hào))十三條規(guī)定:一般納稅人提供教育輔助服務(wù),可以選擇簡易計(jì)稅方法按照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。增值稅一般納稅人有簡易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,不可以從加計(jì)抵減額中抵減。加計(jì)抵減額只可以抵減一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額
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2022-03-16
老師我們是小規(guī)模企業(yè),開票收入是49萬,現(xiàn)在不是45內(nèi)免增值稅嗎?那我這個(gè)超過了45萬是不是要49萬全額征收增值稅了要交4900元的稅
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2021-10-27
企業(yè)如何開具增值稅電子發(fā)票?除了《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問題的公告》還有別的什么政策依據(jù)嗎?
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2020-07-23
1、某行政單位收到國庫支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。2、年末,某事業(yè)單位注銷未實(shí)現(xiàn)支付的財(cái)政直接支付用款額度30000元。3、某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無需上繳財(cái)政。4、某事業(yè)單位按規(guī)定向應(yīng)向上級(jí)主管單位上繳事業(yè)收入的5%,通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳200000元。5、某事業(yè)單位通過財(cái)政直接支付采購300000元糧油儲(chǔ)備物資,物資已入庫。6、某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。以上政府會(huì)計(jì)問題使用平行記賬法
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2020-06-28
我們是小規(guī)模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85 申報(bào)表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入和0.02這個(gè)差額怎么調(diào)?
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2020-03-12
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請(qǐng)稅務(wù)局代開了發(fā)票,預(yù)繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤為負(fù)數(shù),那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
老師,我想請(qǐng)問一下,賣黃金飾品的話,是不是要征收消費(fèi)稅和增值稅啊?
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2015-10-19