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老師請(qǐng)問一下,她這個(gè)增值稅申報(bào)表18行的減征額是不是算錯(cuò)了,1行總共收入是462381.54減按2%應(yīng)該是9247.64
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2021-03-08
老師,在經(jīng)濟(jì)法第六章中,是不是關(guān)于繼承的稅都不交稅?楊浩然老師說,只要涉及繼承,14種小稅法都不征收?
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2020-05-21
2020年2月已繳社保 借:管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款——代扣代繳員工社保 貸:銀行存款。因疫情3月社保有個(gè)『減免政策退費(fèi)』的退款,請(qǐng)教老師:1、是做 借:管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) -紅字 借:銀行存款 還是做 2、借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 ? (我用的金蝶軟件里沒有其他收益科目,如果貸記“其他收益”,要在軟件哪類增設(shè)該科目?利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里又怎么增設(shè)?謝謝您的解答!
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2020-03-30
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。這個(gè)政策開始實(shí)施了嗎
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2019-01-22
同一企業(yè)不同政府補(bǔ)貼項(xiàng)目可以采用不同的會(huì)計(jì)處理方法嗎
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2020-06-30
稅管員說公司的增值稅收入與申報(bào)的企業(yè)所得稅收入不一致,要求自查,經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)是公司銷售自己的固定資產(chǎn)試駕車,開了普票,增值稅申報(bào)表有銷售收入,但是賬務(wù)是做固定資產(chǎn)清理,所以企業(yè)所得稅申報(bào)的營業(yè)收入沒有體現(xiàn),這種情況如何和稅管員解釋?
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2020-01-08
因還沒有進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),誤在電子稅務(wù)局企業(yè)端出口退稅管理模塊確認(rèn)了出口貨物匯總,現(xiàn)在應(yīng)撤銷已確認(rèn)的”匯總”?
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2022-12-09
老師好,餐飲管理公司的行業(yè)利潤水平是多少?增值稅和所得稅的稅負(fù)率是多少?
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2020-07-25
筆誤,是企業(yè)。 我提問:老師您好!我們公司是2人合伙制企業(yè),主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個(gè)月進(jìn)收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個(gè)稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個(gè)稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級(jí)累進(jìn)制,3398.06*0.
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2016-01-21
老師您好!我們公司是2人合伙制公司,主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個(gè)月進(jìn)收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個(gè)稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個(gè)稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級(jí)累進(jìn)制,3398.06*0.05=169.90
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2016-01-21
公司是提供旅游服務(wù)的小規(guī)模納稅人,采用差額征收,當(dāng)月收入不超過3萬,季度不超過9萬時(shí),是否可以享受增值稅免稅的優(yōu)惠。當(dāng)季度超過9萬,差額征收時(shí),可扣除的成本費(fèi)用大于收入時(shí),是否可以不交增值稅,不交增值稅是不是不合理的。
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2018-10-13
差額征收,實(shí)際收入部分可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-11-12
老師,發(fā)票管理辦法規(guī)定:填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票。未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票填開發(fā)票的單位和個(gè)人必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)開具發(fā)票。未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)一律不準(zhǔn)開具發(fā)票。但是現(xiàn)在很多公司都是要求先給發(fā)票,那先給發(fā)票的賬務(wù)處理和實(shí)際業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后開具發(fā)票的賬務(wù)處理分別是怎樣的呢
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2016-11-10
增值稅計(jì)入原值,借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,但是增值稅部分銀行存款支付,如果做會(huì)計(jì)處理?
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2017-01-13
制定《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的背景不包括( )。 健全企業(yè)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系、規(guī)范小企業(yè)會(huì)計(jì)行為的重要制度基礎(chǔ) 加強(qiáng)稅收征管、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要制度保障 促進(jìn)小企業(yè)的盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要制度改革 加強(qiáng)小企業(yè)管理、促進(jìn)小企業(yè)發(fā)展的重要制定安排
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2016-07-30
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 那銷售貨物的時(shí)候,也要寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
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2022-03-30
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬每月,30萬一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬即免增值稅?例如我公司一月收入10萬,二月收入12萬,三月收入8萬一樣免征增值稅?
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2019-02-22
請(qǐng)問,一般納稅人企業(yè)稅控盤全額抵扣,賬務(wù)怎么處理呀,能否借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
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2015-07-23
1、某行政單位收到國庫支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。2、年末,某事業(yè)單位注銷未實(shí)現(xiàn)支付的財(cái)政直接支付用款額度30000元。3、某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無需上繳財(cái)政。4、某事業(yè)單位按規(guī)定向應(yīng)向上級(jí)主管單位上繳事業(yè)收入的5%,通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳200000元。5、某事業(yè)單位通過財(cái)政直接支付采購300000元糧油儲(chǔ)備物資,物資已入庫。6、某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。以上政府會(huì)計(jì)問題使用平行記賬法
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2020-06-28
老師咨詢一下:購買稅控設(shè)備:借:管理費(fèi)用 貸:銀行/現(xiàn)金。。抵減的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 的金額怎么轉(zhuǎn)出呢?
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2021-05-20