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老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報(bào)時(shí)沒(méi)交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師,我想問(wèn)下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過(guò)來(lái)了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ,但是好像沒(méi)有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開了專票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
想咨詢下我在電子稅務(wù)局上提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢), 導(dǎo)致我公司經(jīng)營(yíng)地址變更在電子稅務(wù)局上辦理稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù),監(jiān)控不通過(guò),稅務(wù)機(jī)關(guān)變更流程不能提交 發(fā)票驗(yàn)舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導(dǎo)致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準(zhǔn)確性,然后重新提交發(fā)票驗(yàn)舊流程審批。 是因?yàn)槭菕呙枭蟼鞯?,要求手拍上傳,但是發(fā)票結(jié)存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒(méi)辦法再提交了
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2023-05-19
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒(méi)有1月份利潤(rùn)大,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒(méi)交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯?,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
2018年開具的專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對(duì)方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報(bào)表25 32 33行還有數(shù)字。急請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬(wàn),做賬計(jì)提稅金的時(shí)候,交過(guò)的增值稅還計(jì)提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對(duì)方?jīng)]交稅,要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-02-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過(guò)起證點(diǎn)了,要交個(gè)稅,是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30