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約當(dāng)產(chǎn)量比例法(先進(jìn)先出法) [資料]A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法。有關(guān)資料 如下: (1)A產(chǎn)品的原材料分工序投入(在工序開始時(shí)一次投入)。A產(chǎn)品的原材料消耗定額 為90公斤,其中第一道工序36公斤,第二道工序27公斤,第三道工序27公斤。 (2)A產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為40小時(shí),其中第一道工序20小時(shí),第二道工序10小時(shí), 第三道工序10小時(shí)(各工序在產(chǎn)品在本工序的加工程度,按完成本工序所需加工量的 50%計(jì)算)。 (3)本月完工產(chǎn)品1000件。(4)本月初在產(chǎn)品200件,其中第一道工序80件,第二道 工序60件,第三道工序60件。 (5)本月末在產(chǎn)品250件,其中第一道工序80件,第二道工序100件,第三道工序70 件。 (6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用5660元,直接人工費(fèi)用6820元,制造費(fèi) 用9020元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用31140元,直接人工費(fèi)用62025元,制造 費(fèi)用82700元。
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2022-04-17
3.約當(dāng)產(chǎn)量比例法(先進(jìn)先出法) [資料]A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法。有關(guān)資料 如下: (1)A產(chǎn)品的原材料分工序投入(在工序開始時(shí)一次投入)。A產(chǎn)品的原材料消耗定額 為90公斤,其中第一道工序36公斤,第二道工序27公斤,第三道工序27公斤。 (2)A產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為40小時(shí),其中第一道工序20小時(shí),第二道工序10小時(shí), 第三道工序10小時(shí)(各工序在產(chǎn)品在本工序的加工程度,按完成本工序所需加工量的 50%計(jì)算)。 (3)本月完工產(chǎn)品1000件。(4)本月初在產(chǎn)品200件,其中第一道工序80件,第二道 工序60件,第三道工序60件。 (5)本月末在產(chǎn)品250件,其中第一道工序80件,第二道工序100件,第三道工序70 件。 (6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用5660元,直接人工費(fèi)用6820元,制造費(fèi) 用9020元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用31140元,直接人工費(fèi)用62025元,制造 費(fèi)用82700元。
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2021-12-23
回單上一個(gè)用途是備用金,一個(gè)用途是工資。實(shí)際都是發(fā)放工資的。提現(xiàn)時(shí):借,庫(kù)存現(xiàn)金,貸,銀行存款。發(fā)放工資時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金。可以嗎?
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2018-09-04
計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 個(gè)人部分已經(jīng)從工資里扣減了,單位并沒(méi)有承擔(dān)這部分費(fèi)用啊 個(gè)人部分放費(fèi)用不是很理解
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2022-04-02
新員工是3月24號(hào)入職,試用期兩個(gè)月,試用期截止到5月23日,那算5月份工資時(shí)候,5月23之前是不是按照試用期工資發(fā)放,24號(hào)之后按照轉(zhuǎn)正工資發(fā)
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2021-06-17
我單位是服裝加工企業(yè),一般納稅人想咨詢一下,給工人支付2017年9-10月份工資,直接在賬戶用財(cái)智卡提現(xiàn)金,不用現(xiàn)金支票,用途寫工資,符合規(guī)定嗎?
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2018-01-24
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個(gè)科目是負(fù)債類,計(jì)提的時(shí)候要出企業(yè)的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額計(jì)提的時(shí)候不做企業(yè)的費(fèi)用呢?
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2016-11-15
加班的餐費(fèi),我入到了 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付福利費(fèi) 除了要有發(fā)票,費(fèi)用報(bào)銷單,還需要有什么附件嗎?
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2017-12-11
老師、過(guò)節(jié)費(fèi)發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理?(正常福利是 借:應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工福利 正常工資是借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬)并入后怎么計(jì)分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬(wàn),行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬(wàn)工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時(shí)候,是按平時(shí)那樣計(jì)提工資,計(jì)入費(fèi)用科目,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月,當(dāng)?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)多給a公司賬戶上,這1萬(wàn)多是社保局補(bǔ)貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說(shuō)這1萬(wàn)多不用付給她自己了,因?yàn)橹靶姓?jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬(wàn)元工資抵掉了。那么請(qǐng)問(wèn)老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬(wàn)多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓,公司承擔(dān)所有日常費(fèi)用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用包括(水電費(fèi)、生活用品費(fèi)、伙食費(fèi))這些費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 出納付款 怎么做會(huì)計(jì)分錄 第二個(gè)問(wèn)題 有時(shí)候公寓停電,領(lǐng)導(dǎo)外出就餐,公司也承擔(dān)餐費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷餐費(fèi),直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢
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2022-02-26
福利費(fèi)都是通過(guò)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用核算的,沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目,那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
本月應(yīng)付職工工資 借方應(yīng)該記減少 貸方記增加 所以借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用管理費(fèi)用等 為什么這樣不對(duì)
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2019-06-26
應(yīng)付職工薪酬里面的管理費(fèi)用-工資,我沒(méi)轉(zhuǎn)入成本,銷售費(fèi)用-工資我沒(méi)轉(zhuǎn),如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對(duì)啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費(fèi)用歸入哪個(gè)科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費(fèi)要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡一下嗎?這樣豈不是要交個(gè)稅?分錄是怎么樣,附件時(shí)候費(fèi)用報(bào)銷單和采購(gòu)清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個(gè)公式中的第一項(xiàng)和第二項(xiàng)個(gè)表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費(fèi)用和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎?應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
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2019-09-27
1-2月份多計(jì)提工資3000元,準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費(fèi)用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤(rùn)表的期間費(fèi)用就是負(fù)數(shù),我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過(guò),提示說(shuō)期間費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工,工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),每月收到勞務(wù)公司發(fā)票(金額是工資和勞務(wù)費(fèi)合計(jì)額),我做的會(huì)計(jì)分錄如下:借:銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款呢?這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)?
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2019-03-06
老師你好,建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會(huì)計(jì)分錄怎么做?計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-其他?可開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2021-11-20
銀行存款,資本公積,財(cái)務(wù)費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費(fèi)用類借:本年利潤(rùn)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用 沒(méi)有其他了吧
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2018-09-18