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有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,應(yīng)該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建,當(dāng)日支付工程款2000萬元。工程建設(shè)期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計(jì)算,每月按照30天計(jì)算。 要求:1.請計(jì)算2021年利息資本化和費(fèi)用化金額,并編制會計(jì)分錄. 2.請計(jì)算2022年利息資本化和費(fèi)用化金額,
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2022-04-19
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時,借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
會計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會計(jì)分錄。
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2021-12-11
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
18年時借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費(fèi)和差旅費(fèi)我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。。這個其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費(fèi)用?以后還是得還的對吧?
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2017-08-02
單位借個人資金用于經(jīng)營的,付出的低于銀行利息的借款費(fèi)用支出可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現(xiàn)金的差旅費(fèi),費(fèi)用超過借支費(fèi),剩下的款可以用公司的基本戶報(bào)銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 如果要把財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-100這樣嗎
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2019-04-30