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老師請(qǐng)問(wèn)公司員工替公司發(fā)票,以借款名義提現(xiàn)給他,發(fā)票開(kāi)回,沖銷他的借款,這筆分錄是?用發(fā)票是總金額入賬,他的借款如何沖銷?
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2016-12-14
老師您好!行政單位2018年個(gè)人借款3600元,隔了幾個(gè)月2019年個(gè)人才報(bào)培訓(xùn)費(fèi)用沖借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬了,沖去年的借款預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做?
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2019-07-04
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-14
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度下,單位職工用財(cái)政預(yù)算借款(用于公車加油),那么財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是要做: 借:其他應(yīng)收款 貸:零余額賬戶用款額度 請(qǐng)教下,預(yù)算會(huì)計(jì)要做分錄嗎?
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2019-06-05
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬(wàn) 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬(wàn)分兩年還款,每個(gè)月還1萬(wàn)元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬(wàn);還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
老師,請(qǐng)問(wèn)政府補(bǔ)助可以用來(lái)歸還借款嗎?這筆借款已經(jīng)用于項(xiàng)目建設(shè)了,申請(qǐng)這筆款就是為了項(xiàng)目建設(shè),現(xiàn)在補(bǔ)助款到了,如何調(diào)平以前的賬務(wù)呢?
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2020-07-14
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
公司執(zhí)照沒(méi)下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
公司分期購(gòu)車, 購(gòu)車時(shí), 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時(shí), 借應(yīng)付賬款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎?其他保險(xiǎn)都放哪個(gè)科目里呢?
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2020-02-19
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過(guò)計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請(qǐng)教下,這樣做工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理是否可以;計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時(shí):借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2022-11-10
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對(duì)嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
老師利息收入的利息,是不是應(yīng)該放在借方紅字,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字?對(duì)么
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2019-05-29
跨年的費(fèi)用是借:???,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤(rùn)分配。是吧?未跨年的就直接借:??睿J:營(yíng)業(yè)外收入
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2018-01-29
之前我有一筆款未支付掛借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在現(xiàn)金支付了,借貸方向應(yīng)如何?
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2020-05-21
老師您好,員工借備用金后拿錢報(bào)銷,借款當(dāng)天已經(jīng)登記現(xiàn)金日記賬,報(bào)銷時(shí)怎么在日記賬里顯示沖銷之前借款
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2021-11-10
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個(gè)人部分 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個(gè)人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ???
1/1005
2020-05-20
老師:加油卡一次充1萬(wàn):借:待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 刷卡消費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用 這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-06-18