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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他的個(gè)稅繳納是如何算的,是既要算工資薪金所得又要算經(jīng)營(yíng)所得嗎,還是直接按經(jīng)營(yíng)所得算?
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2019-03-27
老師能不能幫忙解答一下,這是多選題關(guān)于預(yù)算,以下表述中,正確的有( ?。?。 A、企業(yè)可整合預(yù)算與戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的承接分解 B、整合預(yù)算與成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行的過(guò)程控制 C、整合預(yù)算與營(yíng)運(yùn)管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程監(jiān)控 D、整合預(yù)算與績(jī)效管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的標(biāo)桿引導(dǎo)
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2019-05-08
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳F200表利潤(rùn)總額是虧損,,還需要填寫免稅收入嗎? 我單位有免稅資格認(rèn)定
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2022-05-09
總分公司跨地區(qū),企業(yè)所得稅匯算清繳只需要在總公司進(jìn)行匯算清繳就可以,想問(wèn)一下,填報(bào)總公司各種表格(比如收入、成本表、期間費(fèi)用明細(xì)表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整表、納稅調(diào)整明細(xì)表等)數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)是總公司的數(shù)字,還是3個(gè)公司的合計(jì)數(shù)?
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2021-05-10
沒(méi)有收入的公司做企業(yè)所得稅匯算清繳快不老師? 就拿了個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記估計(jì)都沒(méi)做是同事朋友的公司
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2022-05-25
老師,我這邊做企業(yè)所得稅匯算清繳,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)都超了,需要調(diào)出來(lái)交稅,我這邊還有多的發(fā)票,不想交稅,去年有暫估的,怎么改賬哇
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2024-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計(jì)入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎?
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2022-05-17
老師,企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),要做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么填?
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2023-05-26
老師,我們做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000,那我財(cái)務(wù)上需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2022-08-09
老師,我們是工程公司,請(qǐng)問(wèn)去年的工地上的人工工資,現(xiàn)在讓包工頭去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的話,開(kāi)票日期是今年的,能抵扣去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2021-02-02
老師好,我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會(huì)計(jì),我們公司平時(shí)裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳補(bǔ)扣的企業(yè)所得稅該怎么做分錄?
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2019-06-10
老師,做2020年度匯算清繳,需補(bǔ)企業(yè)所得稅3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
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2021-05-07
小微企業(yè) 每月報(bào)個(gè)稅只有法人一個(gè)人 不超過(guò)起征點(diǎn) 但是因?yàn)闆](méi)有成本票 所以每月工資做的特別多 所得稅匯算清繳已申報(bào) 這種情況下 以前的個(gè)稅能重新報(bào)嗎?
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2018-05-18
老師你好!2019年企業(yè)所得稅一直處于零申報(bào)需要做年度匯算清繳ma
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2020-06-24
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅,跟稅局大廳人員提過(guò)退稅,說(shuō)不能退了,只有在以后繳稅時(shí)抵減,那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí),申請(qǐng)抵減呢?
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2017-12-28
在5月份申報(bào)去年年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅,跟稅局大廳人員提過(guò)退稅,說(shuō)不能退了,只有在以后繳稅時(shí)抵減,那么可不可以在申報(bào)本年第四季度的增值稅時(shí),申請(qǐng)抵減呢?
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2019-07-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,多繳稅款,退稅需要查賬嗎?
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2019-05-18
老師好,軟件企業(yè)的增值稅即征即退,涉及到的賬務(wù)調(diào)整,到年末所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)涉及到調(diào)整嗎?怎么沒(méi)有人回答
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2020-06-12
去年有一筆銷量費(fèi)用因?yàn)橛?jì)入貸方,所以利潤(rùn)表沒(méi)有把這筆費(fèi)用統(tǒng)計(jì)進(jìn)去,現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳,能不能先按報(bào)表的數(shù)申報(bào),然后在今年再調(diào)賬?
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2020-04-15