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體育俱樂部(民非企業(yè))收到的2019全運會獎金(有文件,發(fā)放給運動員及教練員)可免征增值稅嗎
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2019-01-29
老師,不是說小微企業(yè)在9萬元以下免征增值稅嗎,那為什么系統(tǒng)的實操有要交1200元的稅呢
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2018-12-05
你好。我問一下。之前增值稅免征額我計入到了營業(yè)外收入。我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫表格呢
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2022-04-07
假如小規(guī)模企業(yè)本季度銷售額為10萬元,可以免增值稅,同時購買了金稅盤480,我想問一下,增值稅該如何處理?
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2019-09-29
老師,個體戶這個月開票是33萬,超過增值稅免稅金額30萬 我申報的時候,本月銷售額在哪一欄填報?
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2020-07-11
如果是小規(guī)模旅行社,銷售額沒超過多少可以免增值稅的呢?這個銷售額是按實際收到團款呢還是差額計稅后的銷售額?
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2019-04-08
老師,請教您個工作中的問題。我公司與某學(xué)校簽了銷售合同,銷售一批科教設(shè)備。因我公司沒有進口資質(zhì),我公司委托了一家代理進口公司代理進口了這幾樣科教設(shè)備。科教設(shè)備屬于進口免稅產(chǎn)品。代理公司說我公司只需要開差額發(fā)票給學(xué)校收款,即進貨和銷售價格的差額部份,只有差額部份交增值稅。但咨詢了稅局老師,稅務(wù)回復(fù)的是我公司銷售給學(xué)校必需要按合同價款開票繳增值稅,因為合同是我公司與學(xué)校簽的,如果是學(xué)校與報關(guān)公司簽的,那么可以由報關(guān)公司開差額發(fā)票給學(xué)校
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2019-06-19
外貿(mào)出口企業(yè)申報增值稅時外銷免稅銷售額填寫錯誤了,去年12月份的,這個需要更正嗎?差異是沒有扣除運保費的金額
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2023-02-06
老師,1、當(dāng)期的銷項都用進項抵扣了,增值稅附征還用交嗎?附征是不是按當(dāng)月實際繳納的增值稅計算繳納的?2、還有月不超過10萬能免哪些附征?城建,教育費附加,地方教育費附加都免嗎?實際賬務(wù)處理是什么?先計提,后做入營業(yè)外收入嗎?麻煩會計分錄,謝謝!
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2018-07-31
老師 小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬減免增值稅,需要在 并在減免稅申報明細(xì)表 相應(yīng)欄次,選擇對應(yīng)減免稅代碼 嗎?
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2020-04-25
銷售圖書電商,現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費專票、平臺服務(wù)費專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費專票、水電費專票,在免增值稅期間,這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
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2018-10-12
小規(guī)模這個季度免增值稅,報稅時直接在免稅銷售額那跳出數(shù)據(jù),是不是不用去填其他數(shù)據(jù)了
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2019-04-08
老師,增值稅減免稅申報明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫
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2019-10-17
個體工商戶1.如果是查賬征收,那交稅方式就和小規(guī)模性質(zhì)是一樣了,對嗎?2.如果是定額征收,增值稅一個季度內(nèi)9萬是免征的對嗎?所得稅交多少呢?
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2017-06-07
老師,請教一下 未達到起征點,免交的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表填哪一欄?
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人銷售額不滿十萬,可以免增值稅,請問免企業(yè)所得稅嗎?對企業(yè)所得稅有沒有影響?
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2019-12-13
考題·多選題2019年】增值稅一般納稅人發(fā)生下列業(yè)務(wù),可以開具增值稅專用發(fā)票的有(?。?。A.金融商品轉(zhuǎn)讓 B.銷售古舊圖書 C.銷售2018年建造的房屋 D.銷售使用了2年的機動車 E.銷售存貨 【答案】CDE 引規(guī)定:不得開具增值稅專用發(fā)票的情形:銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅政策的。納稅人可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 提問:老師,可以詳細(xì)解釋下C跟D嗎?有點迷糊?
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2020-07-10
企業(yè)開了專票的話,這個開票金額能計入月銷售額享受月銷售額不超過15萬免增值稅政策嗎
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2021-07-16
公司考慮到稅收問題,現(xiàn)在不是有一個季度銷售收入30萬內(nèi)免增值稅嗎,但是公司知道后期有個項目需要開50多萬的普票,那公司考慮到這個政策,可不可以現(xiàn)在季度內(nèi)先開一張20多萬的票,下一季度再開一張20多萬的票,就是把這50多萬的票分兩個季度開出來,然后把這兩張發(fā)票聯(lián)一起在下一季度50多萬全部開出來之后一起給購買方可以嗎?這樣公司就可以不用交增值稅了
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2019-12-17
有個增值稅申報的填寫請教一下。附表一后面這個12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報錯說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對應(yīng)。就一個銷項稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
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