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企業(yè)收到征地及房屋拆遷款的賬務(wù)處理
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2022-05-30
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》 關(guān)鍵是我已填上第10欄了
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2020-01-15
筆誤,是企業(yè)。 我提問:老師您好!我們公司是2人合伙制企業(yè),主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個(gè)月進(jìn)收入10萬(wàn)元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個(gè)稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個(gè)稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級(jí)累進(jìn)制,3398.06*0.
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2016-01-21
老師您好!我們公司是2人合伙制公司,主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個(gè)月進(jìn)收入10萬(wàn)元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個(gè)稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個(gè)稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級(jí)累進(jìn)制,3398.06*0.05=169.90
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2016-01-21
小規(guī)模,核定征收,企業(yè)所得稅。去年報(bào)稅的時(shí)候增值稅收入報(bào)了9萬(wàn),企業(yè)所得稅填收入那里填了9.3萬(wàn),增值稅的收入是報(bào)對(duì)的。現(xiàn)在報(bào)年報(bào)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅錯(cuò)了,,稅交多了,不想退稅,怎么操作好一些
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2019-03-21
老師請(qǐng)問一下,她這個(gè)增值稅申報(bào)表18行的減征額是不是算錯(cuò)了,1行總共收入是462381.54減按2%應(yīng)該是9247.64
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2021-03-08
申報(bào)增值稅小規(guī)模定期定額時(shí)顯示申報(bào)過程出錯(cuò),核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常,異常所在server名hxhd-hlsw-svr003所屬應(yīng)用,核心征管后段,出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常 1010090092000002 這是什么意思 該如何處理
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2022-04-11
核定征收企業(yè),沒有成本票,如何處理做賬?
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2019-01-03
請(qǐng)教老師:收到航天信息發(fā)票280元,做了以下分錄: 4月分錄:借:管理費(fèi)用/服務(wù)費(fèi) 280 貸:銀行存款/中行 280 6月分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用/服務(wù)費(fèi) 280 現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款 借方有余額280元該如何做分錄。謝謝
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2019-09-27
老師好,今年根據(jù)政策規(guī)定,非學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)免征增值稅,收到培訓(xùn)費(fèi)是全額確認(rèn)收入?是帳面上不計(jì)提稅金還是先計(jì)提再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入啊?
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2021-09-15
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅; 那銷售貨物的時(shí)候,也要寫貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-03-30
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬(wàn)每月,30萬(wàn)一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬(wàn)即免增值稅?例如我公司一月收入10萬(wàn),二月收入12萬(wàn),三月收入8萬(wàn)一樣免征增值稅?
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2019-02-22
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
租賃,合同約定第一年免收租金,是否需要征收增值稅
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2017-06-06
銷售收到購(gòu)買方賠款金要計(jì)入銷售額征收增值稅嗎
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2015-11-22
老師疫情期間湖北省是免增值稅,小規(guī)模納稅人收到客戶的轉(zhuǎn)款會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入—免征增值稅 老師這樣對(duì)嗎
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2020-04-29
老師我們是小規(guī)模企業(yè),開票收入是49萬(wàn),現(xiàn)在不是45內(nèi)免增值稅嗎?那我這個(gè)超過了45萬(wàn)是不是要49萬(wàn)全額征收增值稅了要交4900元的稅
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2021-10-27
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,收入可以自開普票和專票,兩種票合計(jì)收入不超過30萬(wàn),普票部分免征增值稅,在做收入分錄時(shí),增值稅還計(jì)提嗎,如果正常做分錄應(yīng)交的增值稅和實(shí)際申報(bào)的增值稅不一致,怎么處理?
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2019-10-22
市級(jí)高新企業(yè)享受所得稅減征優(yōu)惠政策
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2018-11-13
財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金企業(yè)所得稅征稅問題
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2017-05-25