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關(guān)稅完稅價(jià)格100 關(guān)稅26 消費(fèi)稅稅率為30% 進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額的計(jì)算 (100+26)/(1-30%)X30% 為什么要1-30%
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2016-11-09
老師您好!公司收到電信開(kāi)具的*預(yù)付卡消費(fèi)*預(yù)付卡消費(fèi)和充值不征稅發(fā)票電子發(fā)票,可以正常使用嗎?
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2019-06-24
你好 公司購(gòu)買(mǎi)一批設(shè)備,設(shè)備是本體,附屬品和消耗品一體的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)消耗品也可以算是固定資產(chǎn)嗎?
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2019-07-30
老師,我們企業(yè)留抵稅額太多,現(xiàn)在稅局提示要消化掉,多繳稅,怎么消化啊,多開(kāi)票,不抵扣還是直接轉(zhuǎn)出啊
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2016-11-18
老師 我最后一步要抵消 為什么抵消我懂 就是為什么貸的是這些科目 貸方不就表示增加了盈余公積
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2020-06-23
凡是以煙葉為原料加工生產(chǎn)的產(chǎn)品,不論使用何種輔料,均屬于消費(fèi)稅的征收范圍,煙葉征收消費(fèi)稅嗎
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2021-12-05
城建稅的依據(jù)不是實(shí)際繳納的消費(fèi)稅和增值稅嗎?第一題中只交消費(fèi)稅的城建稅不交增值稅的城建稅?
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2023-03-27
公司費(fèi)用票據(jù)很大一部分是餐票、娛樂(lè)服務(wù)、有管理領(lǐng)導(dǎo)消費(fèi)的和工程項(xiàng)目人員消費(fèi)的該怎樣分配呀!
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2018-08-28
同一控制下,子公司之間不形成合并,按權(quán)益法確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外收入等是否應(yīng)該在抵消會(huì)計(jì)分錄中抵消掉
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2019-01-21
消費(fèi)積分發(fā)票發(fā)票內(nèi)容可填寫(xiě):“服務(wù)費(fèi)”,稅率:6%;小規(guī)模納稅人向國(guó)稅代開(kāi)天貓的消費(fèi)積分稅率能開(kāi)6%嗎?
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2017-07-12
我想問(wèn)一下,第一個(gè)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,為什么還要寫(xiě)消費(fèi)稅的分錄?為什么動(dòng)產(chǎn)寫(xiě)消費(fèi)稅,不動(dòng)產(chǎn)就不寫(xiě)了?
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2019-08-07
公司是餐飲業(yè),請(qǐng)問(wèn)在客人消費(fèi)時(shí)贈(zèng)送的券如何入賬?客人第二次來(lái)消費(fèi)用這個(gè)贈(zèng)送券時(shí)又如何入賬?
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2017-06-14
①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去,需要給客戶(hù)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年一月銷(xiāo)售a應(yīng)稅消費(fèi)品,取得含稅銷(xiāo)售收入96050元,將自產(chǎn)的b應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本企業(yè)員工成本5000元,利潤(rùn)為8%,吾同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格已知,ab,產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率分別為10%和15%,增值稅稅率為13%要求一計(jì)算該企業(yè)銷(xiāo)售a產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅計(jì)算,該企業(yè)自產(chǎn)自用,b,產(chǎn)品應(yīng)納的消費(fèi)稅
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2020-07-07
晚上好,老師,公司盤(pán)虧了一部分產(chǎn)成品,盤(pán)虧了一部分原材料,公司不想做盤(pán)虧處理,想逐漸消化到成本去,這樣,原材料很好消化,但產(chǎn)成品不好消化,可不可以把產(chǎn)成品解釋成,因?yàn)槭嵌ㄖ祁?lèi),合同取消,無(wú)法銷(xiāo)售,現(xiàn)在拆卸,重回材料庫(kù),然后再以原材料形式慢慢消化到成本去。這樣行不行呢? 或者說(shuō) 有什么更好的辦法嗎? 謝謝哦
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2018-05-15
您好 可以請(qǐng)教個(gè)合并抵消問(wèn)題嘛 母公司借款給子公司,子公司用于在建工程,及費(fèi)用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消,一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)方科目是誰(shuí)呢 首先是抵消借款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 然后是抵消利息費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:在建工程等-利息資本化,但是現(xiàn)金流不平是哪里沒(méi)考慮到么
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2020-02-27
總分公司之間的內(nèi)部交易,總公司開(kāi)票給分公司,分公司開(kāi)票給客戶(hù),合并報(bào)表收入要抵消嗎?分公司是非獨(dú)立核算。 申報(bào)的時(shí)候,也需要抵消嗎,若是抵消的,豈不是和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上了?這應(yīng)該不同于母子公司之間的相互抵消,更何況母子公司之間的相互抵消,也只是內(nèi)部環(huán)節(jié)的,不涉及到稅務(wù)方面吧
1/5807
2019-08-27
老師,我們公司的性質(zhì)和美團(tuán)差不多,是做APP的,消費(fèi)者消費(fèi)之后把錢(qián)打在我們賬上,我們賬戶(hù)是對(duì)公賬戶(hù),然后我們?cè)俣ㄆ诎彦X(qián)轉(zhuǎn)給商家,比如說(shuō)消費(fèi)100,我們要打90給商家,還要返點(diǎn)給消費(fèi)者6元,我們公司只得到4元,消費(fèi)者消費(fèi)的錢(qián)是打入了我們的對(duì)工賬上,我們返給商戶(hù)和消費(fèi)者的都是公對(duì)私,我把他們之間的差額作為我們的收入,這樣的做法對(duì)嗎,我每做一單收入都會(huì)把那一單收入的進(jìn)賬出賬的回單附憑證下面,我這樣做會(huì)違背稅務(wù)上的規(guī)定嗎
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2016-11-14