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企業(yè)所得稅年報(bào),,公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會計(jì)利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目?像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請問老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
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2019-12-04
請問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
輝正公司稅前會計(jì)利潤為 50000元,稅法折舊比會計(jì)折舊多5000元,會計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國債利息收入3000元,會計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
老師請問,我們公司是軟件行業(yè),費(fèi)用科目設(shè)研究與開發(fā)費(fèi),企業(yè)所得稅年報(bào)中A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中,研究與開發(fā)費(fèi)怎么填
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2019-05-22
)2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除 題目說一次性計(jì)入了成本,那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
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2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(bào)(期間費(fèi)用明細(xì)表)職工薪酬 這個(gè)數(shù)字怎么來的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào),期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
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2018-05-17
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08