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企業(yè)在2018年1月至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備,器具單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性記入成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除不分年度計(jì)算折舊,是說(shuō)500萬(wàn)以下的都可以一次性記入成本扣除?像原來(lái)一樣分期折舊記入成本也是可以的吧?
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2019-11-19
計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)需要減去研發(fā)費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出和所得稅費(fèi)用中的哪個(gè)
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2022-06-30
我想問(wèn)下,我19年末忘記計(jì)提土地使用稅,20年1月繳稅款時(shí)候直接補(bǔ)提了,現(xiàn)在匯算清繳,事務(wù)所那邊說(shuō)這個(gè)計(jì)提的數(shù)不能算在20年度,要我補(bǔ)繳所得稅,請(qǐng)問(wèn)可以怎么補(bǔ)救嗎?
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2021-04-28
公司員工報(bào)銷費(fèi)用直接填了張費(fèi)用報(bào)銷單,沒有任何原始單據(jù),老板簽字同意了,所得稅清算的時(shí)候我調(diào)整,這個(gè)樣子可以嗎
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2017-01-11
單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬(wàn)元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬(wàn)元。 老師您好,請(qǐng)問(wèn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算。
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,那么公司當(dāng)月購(gòu)買汽車15萬(wàn)元的賬務(wù)怎么處理?計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用可以理解為當(dāng)月全額累計(jì)折舊?
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2019-06-21
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒什么影響吧?
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2019-05-08
給個(gè)體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來(lái)老板既有工資所得,又有經(jīng)營(yíng)所得,這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬(wàn)以及專項(xiàng)扣除這些嗎?
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2020-06-22
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時(shí)用工發(fā)放工資,我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí),我是在正常工資薪金所得里申報(bào)?還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資?
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2020-05-11
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
1/1087
2018-09-06
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
1/1155
2019-12-04
請(qǐng)問(wèn)第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
1/725
2021-07-28
公司因所得稅問(wèn)題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬(wàn)元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27