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請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
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2019-12-04
請(qǐng)問(wèn)第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒(méi)補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問(wèn)題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬(wàn)元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
1/939
2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒(méi)有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
老師:公司分紅給個(gè)體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個(gè)體戶法人要提這筆紅利自用,要交個(gè)人所得稅嗎?
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅?但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
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2019-04-12
老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末所有者權(quán)益總額。
1/1981
2022-06-14
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無(wú)形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無(wú)形資產(chǎn),未形成無(wú)形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤(rùn)是不變的,也沒(méi)有少上稅??;相對(duì)來(lái)說(shuō),我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤(rùn)大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤(rùn)小,少上稅呢
3/266
2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無(wú)形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無(wú)形資產(chǎn),未形成無(wú)形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
1/405
2019-07-19
請(qǐng)問(wèn)公司一直虧損沒(méi)有利潤(rùn),所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
1/534
2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/2622
2015-12-06
比如說(shuō)季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費(fèi)用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對(duì)不對(duì)老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用,如果是第三季度的話,這個(gè)速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
6/1134
2019-07-16
國(guó)稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營(yíng)業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了,如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
1/701
2017-10-19