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銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò),外經(jīng)證已核銷,然后去稅務(wù)所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
請(qǐng)問一下老師,外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個(gè)公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營了 無員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,本期實(shí)際沒有抵扣,申報(bào)時(shí)已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個(gè)稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí)利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯危l(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個(gè)季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的,我就不知道他們?cè)趺醋龅牧?,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會(huì)怎樣?
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2020-01-10
2018年開具的專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對(duì)方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報(bào)表25 32 33行還有數(shù)字。急請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計(jì)提稅金的時(shí)候,交過的增值稅還計(jì)提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還需要再做一筆計(jì)提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
公司車過戶給個(gè)人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費(fèi)
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2020-12-08
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利?
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2018-05-11
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對(duì)方?jīng)]交稅,要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅,所得稅加收滯納金,請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-02-14
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在查詢2019個(gè)人個(gè)稅發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過起證點(diǎn)了,要交個(gè)稅,是不是更正個(gè)稅申報(bào)就可以不用交稅,老師要怎么操作
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2020-03-30