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老師你好,公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負(fù)的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師,你好!請問上個月的增值稅額已交款了,為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補交嗎?謝謝
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2020-05-13
銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯導(dǎo)致稅金交錯,外經(jīng)證已核銷,然后去稅務(wù)所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
請問一下老師,外地預(yù)交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項目地預(yù)交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
本年認(rèn)證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時的財務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時,先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
想咨詢下我在電子稅務(wù)局上提交發(fā)票驗舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢), 導(dǎo)致我公司經(jīng)營地址變更在電子稅務(wù)局上辦理稅務(wù)機關(guān)變更時出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結(jié)的待辦任務(wù),監(jiān)控不通過,稅務(wù)機關(guān)變更流程不能提交 發(fā)票驗舊流程審批結(jié)果是非正常終結(jié)(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導(dǎo)致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準(zhǔn)確性,然后重新提交發(fā)票驗舊流程審批。 是因為是掃描上傳的,要求手拍上傳,但是發(fā)票結(jié)存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒辦法再提交了
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2023-05-19
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認(rèn)證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13