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銷項稅額+進項稅額轉出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內銷產品應納稅額=應交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯導致稅金交錯,外經證已核銷,然后去稅務所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
請問一下老師,外地預交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預交的增值稅金額已經自動出現(xiàn)在表四的建筑服務預征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
業(yè)務提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經交稅了,那么這筆帳我要怎么調平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應交稅費-應交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數額沒有1月份利潤大,在報經營所得個稅時利潤總額是正數,而且要交納經營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應交稅費/應交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結轉增值稅的分錄呢,如果要做結轉的分錄, 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
1/279
2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經交了。二月份報表25 32 33行還有數字。急請老師詳細指導。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
1/727
2017-07-10
公司車過戶給個人,公司已經把發(fā)票給用了當時買車的時候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費
1/472
2020-12-08
現(xiàn)在交易性金融資產到底怎么做會計分錄的?取得交易性金融資產時已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應收股利?
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2018-05-11