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老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補交嗎?謝謝
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2020-05-13
銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額=應交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯導致稅金交錯,外經(jīng)證已核銷,然后去稅務所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
請問一下老師,外地預交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務預征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
業(yè)務提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
當月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務處理是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
本年認證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復開的發(fā)票認證了應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經(jīng)結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應交稅費-應交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細指導。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會計分錄的?取得交易性金融資產(chǎn)時已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應收股利?
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2018-05-11