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申報(bào)2月所屬期的出口退稅時(shí),要填增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù),填202102申報(bào)期范圍內(nèi)以下項(xiàng):不免抵扣稅額(附表2第18欄累加,這個(gè)怎么填?
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2021-03-10
?想問(wèn)在增值稅繳納申報(bào)表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
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2020-07-01
老師,增值稅申報(bào)表主表第19欄的本期免稅額的金額是怎么計(jì)算的?
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2023-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表上銷售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入需要一致嗎?
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2025-07-29
這三個(gè)箭頭表示什么意思???12月增值稅我們交了25萬(wàn)多,怎么1月份的申報(bào)表里還有這個(gè)數(shù)字呢?這個(gè)多交的11萬(wàn)多什么意思?一月份是應(yīng)該交17萬(wàn)多的增值稅這個(gè)是對(duì)的
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2019-02-20
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅預(yù)交申報(bào)表從那里可以打印出來(lái)?
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2020-04-07
增值稅報(bào)表申報(bào)問(wèn)題:上個(gè)進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)6萬(wàn),本來(lái)交不到稅的。但是進(jìn)項(xiàng)少填報(bào)8萬(wàn),以致交了2萬(wàn)增值稅。然后這個(gè)月去稅務(wù)所做了申請(qǐng),8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以以后繼續(xù)抵扣。但申報(bào)表如何填寫?
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2015-09-11
單位的停車場(chǎng)收費(fèi),增值稅的申報(bào)表怎么填?還有分錄怎么寫呢
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2020-07-06
房地產(chǎn)行業(yè)多交的增值稅應(yīng)該填入申報(bào)表哪行哪列?
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2019-07-02
老師,有個(gè)公司獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模,12月剛接手,2018年一年沒有做賬,開發(fā)票了,也申報(bào)了增值稅附加稅了,報(bào)表申報(bào)了就是報(bào)表上沒有數(shù)據(jù),我剛接手,要不要把之前的幾個(gè)月報(bào)表給出了,補(bǔ)賬?
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2018-12-28
申報(bào)納稅報(bào)表可以先去空白申報(bào)申報(bào)增值稅之后在進(jìn)行修改
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2020-04-15
您好 我9月份在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)中將進(jìn)項(xiàng)稅提交確認(rèn) 目前狀態(tài)為已申報(bào) 但未在增值稅附列申報(bào)表2中手動(dòng)輸入對(duì)應(yīng)數(shù)字 目前如何解決這一問(wèn)題?
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2019-10-15
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
小規(guī)模納稅人 季度零申報(bào)了增值稅,用不用申報(bào)增值稅附加?
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2018-10-11
年報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的披露期初期末數(shù)如何填列,沒有18年的科目余額表,但是有報(bào)表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒有,看了18年的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時(shí)候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
開發(fā)軟件工期4個(gè)月,簽合同預(yù)收50%貨款已開增值稅票,但是現(xiàn)在成本還不全部知道,只收到部分進(jìn)項(xiàng),是不是不符合收入的定義,如果不做收入增值稅申報(bào)表是不是得做收入?財(cái)報(bào)不做收入,稅報(bào)做收入是否得專管員同意?第二,財(cái)務(wù)報(bào)表直接確認(rèn)收入,成本暫估是否可行?
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2019-02-14
申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值不等 老師這咋弄?
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2022-01-11
申報(bào)時(shí)提醒附加稅報(bào)表沒有保存
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2019-07-03
通用申報(bào)表(稅及附征水費(fèi))怎么填
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2021-01-06