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我們公司注銷,當(dāng)時(shí)是別的公司向我們公司借款,讓我們公司從銀行賬戶給一個(gè)人打了一筆款,是一筆轉(zhuǎn)讓費(fèi),對方公司過段時(shí)間把錢還我們了,但是稅務(wù)局說不能對方公司還,必須得這個(gè)人還,否則我們公司需要對這筆費(fèi)用要交20%的個(gè)人所得稅,請問這是為什么呢?
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2017-12-08
老師,對方用對公賬戶,給我們法人私人銀行卡轉(zhuǎn)了9萬,對方備注的是工資,我們要不要退回去,喊對方用私人賬號打,如果對方不同意,我們怎么處理呢,我們交不交個(gè)人所得稅呢?要不要給對方代開發(fā)票
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2019-06-14
某行政單位通過財(cái)政直接支付發(fā)放本月工資,工資匯總表資料如下應(yīng)發(fā)基本工資25.3萬元,各種津貼補(bǔ)貼8.5萬元,扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0.56萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)2.74萬元,失業(yè)保險(xiǎn)0.21萬元,住房公積金3.87萬元,個(gè)人所得稅2.95萬元。
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2023-06-29
我退個(gè)人所得稅,銀行卡出現(xiàn)異常,去辦稅大廳辦理,需要什么資料
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2022-03-10
建筑行業(yè)農(nóng)民工要交個(gè)人所得稅嗎?
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2022-05-30
小規(guī)模納稅人核定征收,每個(gè)季度開了發(fā)票。要根據(jù)發(fā)票金額交企業(yè)所得稅,有方法規(guī)避掉這個(gè)稅嗎?
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2019-10-13
建筑業(yè)企業(yè)虧損,股東沒有利潤分配,帶征的個(gè)人所得稅怎么處理?
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2019-07-09
老師,您好,我這邊是餐飲個(gè)體一般納稅人,營改增后國稅查賬征收增值稅,個(gè)人所得稅還是在地稅按原先的交,這樣國稅的賬上如果有利潤的話,還需要再另外交稅嗎?如果注銷的話會(huì)怎樣補(bǔ)稅呢?謝謝
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2016-06-17
建筑行業(yè)農(nóng)民工包含在從業(yè)人數(shù)里面嗎?如果算人數(shù)超過了300.季度所得稅不能享受小微企業(yè),六稅兩費(fèi)減免還能享受嗎
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2024-04-16
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅查賬征收的,匯算清繳時(shí)候營業(yè)外收入應(yīng)該填到哪里?收入總額一欄嗎?
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2021-02-25
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
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2022-03-26
盤虧記管理費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
老師像所得稅費(fèi)用、稅金及附加、管理費(fèi)用各種稅費(fèi),為什么科目表上沒有,屬于什么科目,怎么用,什么情況下
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2022-04-15
老師好,查賬征收19年所得稅金額應(yīng)該從利潤總額中扣除還是不扣除所得稅?
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2020-01-13
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額小于100萬,要減半征收企業(yè)所得稅稅?100*12.5%*20%這樣對嗎
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2021-10-14
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元,從業(yè)人員15人,年度營業(yè)收人為100萬元,各項(xiàng)成本支出為108萬元,全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
每個(gè)月計(jì)提社保和工資及社保上交跟上月工資發(fā)放是不是當(dāng)月一起做的分錄如下?計(jì)提 借:管理費(fèi)用–社保 其他應(yīng)收款–社保 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保 借:管理費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資上交社保 借:應(yīng)付職工薪酬–社保 應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得 貸:銀行存款發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:其他應(yīng)收款–社保 應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金以上的工資社保分錄每月這樣做沒問題吧?
1/692
2018-08-20
老師,計(jì)提工資是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款,銀行存款。我不明白!
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2016-11-29
補(bǔ)提過節(jié)費(fèi)的個(gè)稅,你看分錄對不對?6個(gè)人過節(jié)費(fèi)發(fā)了6000,已經(jīng)發(fā)過了,需要補(bǔ)繳310的個(gè)稅,個(gè)稅也交了,310從下個(gè)月員工工資里面扣。分錄:借:應(yīng)付職工職工薪酬 6000 其他應(yīng)收款 310 貸:銀行存款6000 應(yīng)交稅費(fèi) 310 我怎么覺得不對啊,感覺沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算個(gè)人所得稅,是不是做錯(cuò)了?而且這筆310的費(fèi)用也沒有進(jìn)管理費(fèi)用核算賬戶?是不是哪里不對 ???
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2017-03-10