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我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師問下,當(dāng)期原材料預(yù)付賬款40000,當(dāng)期收到專票,不含稅價(jià)34188.03稅5811.97,材料已收,物流賬套未入庫,只做財(cái)務(wù)處理,分錄怎么做?
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2016-11-28
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問分錄怎么做?,
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2019-07-05
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
35、根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度,下列屬于綜合所得的有( )。 A. 工資薪金所得 B. 財(cái)產(chǎn)租賃所得 C. 勞務(wù)報(bào)酬所得 D. 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 老師你好,為什么把工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得列為綜合所得呢
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2020-08-29
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報(bào)時(shí)緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個(gè)分錄了?
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2022-04-15
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中表述正確的有(?。?。 A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
這樣的分錄是什么時(shí)候做???是每個(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做? 盈利時(shí):1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí): 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
請(qǐng)問有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬元,增值稅180 萬,款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的啊!
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2020-03-03
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
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2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
老師問下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師問下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)是需要看企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-22
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14