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生產(chǎn)企業(yè),20年12月出口業(yè)務(wù),一直沒(méi)有開(kāi)具出口發(fā)票, 22年11月開(kāi)具了出口發(fā)票,退稅申請(qǐng)系統(tǒng)進(jìn)去所屬期是選擇22年11月對(duì)嗎?
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2022-11-28
貿(mào)易企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證好了,首次退稅大概多久可以過(guò)稽核期呢
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2022-02-23
老師,我們出口退稅備案要從外貿(mào)型轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型,前期還有做了退稅認(rèn)證但還未申報(bào)退稅的。變更為生產(chǎn)型后做退稅認(rèn)證的部分還可以在外貿(mào)退稅系統(tǒng)里申報(bào)退稅嗎
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2019-10-15
老師,像我納稅表出口銷(xiāo)售累加填少了這種情況之前有出現(xiàn)過(guò)嗎 納稅表出口銷(xiāo)售累加這個(gè)數(shù)在出口退稅中有什么影響啊
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2019-06-24
老師你好,我們有一家出口公司,想問(wèn)下,這家公司做出口退稅的話(huà),是不是申報(bào)增值稅的時(shí)候直接做申報(bào)表中的退稅申報(bào)就可以了?和國(guó)內(nèi)正常業(yè)務(wù)申報(bào)是不同是嗎?
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2022-02-22
免稅發(fā)票是什么發(fā)票,之前是走出口退稅,開(kāi)具普通發(fā)票0稅率
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2021-04-10
我們現(xiàn)在做跨境電商,但是目前打算把賬先走清楚一下,先不出口退稅,需要在國(guó)內(nèi)繳納的增值稅嗎?我們是一般納稅人?那我們繳納的增值稅是按什么繳納的,國(guó)外店鋪的銷(xiāo)售額?
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2022-06-01
請(qǐng)問(wèn),出口企業(yè),是不是國(guó)稅上的增值稅申報(bào)是按每個(gè)月15號(hào)(沒(méi)有順延的話(huà))申報(bào),出口退稅,沒(méi)有時(shí)間限制,企業(yè)自己決定的
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2023-05-15
你好,計(jì)算出口退稅是按當(dāng)月的銷(xiāo)售額吧,貂皮大衣生產(chǎn)企退稅率是13%吧
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2019-09-21
出口退稅勾選認(rèn)證是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里是發(fā)票不抵扣勾選嗎
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2021-09-22
我想問(wèn)一下,在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),我忘記填進(jìn)項(xiàng)未抵扣的發(fā)票了,就是要出口退稅的發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響啊
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2022-12-09
按規(guī)定取得的增值稅出口退稅款不計(jì)入企業(yè)收入總額嗎?計(jì)入哪里?
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2021-07-09
計(jì)算免抵稅,其中稅率為1:6.5,銷(xiāo)售使用稅13%,出口退稅率為9%,當(dāng)期出口66萬(wàn)美元,可抵扣570萬(wàn)元。
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2019-11-05
出口的進(jìn)項(xiàng)票稅率是13%,出口退稅率是0%。 1. 是否需要做退稅申報(bào)的手續(xù)? 2. 這張進(jìn)項(xiàng)票的稅款部分要怎么處理?做退稅勾選還是抵扣勾選? 3. 賬務(wù)怎么處理?
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2021-06-24
你好,老師,貿(mào)易公司是買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出,如果客戶(hù)需要成品,我們自己購(gòu)買(mǎi)材料,找生產(chǎn)企業(yè)加工,那加工成成品,那貿(mào)易公司出成品,那還能出口退稅嗎?那貿(mào)易公司只有原材料的發(fā)票跟加工發(fā)票。
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2024-03-18
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是從1出口報(bào)關(guān)到增值稅申報(bào),再到退稅申報(bào)和稅款退回的所有時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是整個(gè)退稅完成大概需要多久時(shí)間?每個(gè)流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么?
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2024-03-02
老師,我問(wèn)下假如我們采購(gòu)了50萬(wàn)的原材料,其中30萬(wàn)是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,20萬(wàn)是國(guó)外銷(xiāo)售的,這個(gè)出口退稅額應(yīng)該怎么算
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2019-07-05
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)9月已經(jīng)做了出口退稅發(fā)票認(rèn)證 是否可以在以后月份再做出口退稅申請(qǐng)呢?還是必須在發(fā)票退稅認(rèn)證月份提交申請(qǐng)
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2019-10-12
出口退稅發(fā)票,這個(gè)月認(rèn)證了發(fā)票(還未退稅),稅額不能抵扣,分錄如何做?借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。這樣對(duì)嗎?
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2017-04-05
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷(xiāo)售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25